對(duì),在納稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了。
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)是沒有報(bào)稅前幾就可以撤銷吧?如果進(jìn)項(xiàng)稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計(jì),那進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅的時(shí)候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額?
以前月份福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),賬上沒有做進(jìn)項(xiàng)也沒有轉(zhuǎn)出,但是勾選抵扣了,是不是直接在電子稅務(wù)局填報(bào)轉(zhuǎn)出就可以了
老師你好,我想問下對(duì)于不能抵扣的用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅可以認(rèn)證的時(shí)候直接選不抵扣是嗎,這樣做賬的時(shí)候就不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了吧,報(bào)稅的時(shí)候也不用填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了是嗎
上個(gè)月只有專票進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷項(xiàng)了再勾選,還是這個(gè)月賬上有進(jìn)項(xiàng),抵扣就必須勾選抵扣
老師,采購(gòu)牛奶下午茶,在電子稅務(wù)局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關(guān)注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務(wù)處理是直接稅額并入管理費(fèi)用做賬,還是一樣要做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的步驟
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師