同學(xué)你好,你的稅額是手動(dòng)算出來(lái)的吧? 在開(kāi)票的時(shí)候,頁(yè)面的上方有個(gè)含稅/不含稅按鈕,你點(diǎn)一下按鈕,開(kāi)票欄的金額欄會(huì)變成含稅金額,你直接把34500輸入金額,再重新點(diǎn)擊一下含稅/不含稅按鈕,這個(gè)34500就自動(dòng)變成不含稅金額了,開(kāi)票軟件自己計(jì)算的結(jié)果,不會(huì)存在小數(shù)點(diǎn)四舍五入對(duì)不上的問(wèn)題的。
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬(wàn)以內(nèi)的,想要提高開(kāi)票票種超過(guò)十萬(wàn)的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)提額,選了一百萬(wàn)以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來(lái)這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開(kāi)票限額后,所有發(fā)票種類的可開(kāi)具票金額上限將超過(guò)1000萬(wàn)元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過(guò)500萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開(kāi)票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
我們公司的發(fā)票最高開(kāi)票額是10萬(wàn)元。有一個(gè)34.5萬(wàn)要開(kāi)票。稅率是6%,已經(jīng)開(kāi)了4張,剩余34500元沒(méi)有開(kāi)票,34.5/1.06=325471.7,稅額19528.3。 這個(gè)34500元最后的稅額和前四張的不含稅金額加起來(lái) 跟總金額34.5萬(wàn)的對(duì)不上 少0.01
老師,8月我司開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開(kāi)了紅字發(fā)票給對(duì)方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開(kāi)的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
是這樣的,我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元,發(fā)票已開(kāi),13%專票,4月份含稅金額是48960元 合計(jì)是292800元,1月份付了含稅金額10萬(wàn),其余都沒(méi)有付,因?yàn)閷?shí)際操作中 都是按照10%稅點(diǎn)算,所以這個(gè)折算不含稅金額沒(méi)有問(wèn)題,后面的打折扣是不是不對(duì)!
老師:我們一季度有開(kāi)幾張免稅的發(fā)票,因?yàn)榧境醵惥诌€沒(méi)定是幾個(gè)點(diǎn),所以開(kāi)的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)是把免稅的票面金額比如1萬(wàn)拿來(lái)乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬(wàn)免稅,3張1萬(wàn)不含稅金額就是29702.97,稅局合計(jì)的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬(wàn),(實(shí)際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個(gè)我要怎么做呢
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
之前四張票的金額分別是98000,74500,86250,51750, 最后一張34500開(kāi)出來(lái)后發(fā)現(xiàn)總的不含稅金額和34.5萬(wàn)的不含稅金額不一致
如果你的是開(kāi)票軟件自己計(jì)算的結(jié)果,那就按開(kāi)票軟件的不含稅金額為準(zhǔn)
說(shuō)了半天我是沒(méi)有說(shuō)明白嗎
一開(kāi)的四張也不能作廢最后一張34500的金額要怎么開(kāi)才能和總金額34.5萬(wàn)元的不含稅金額對(duì)上
前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了,你用計(jì)算出來(lái)的總的不含稅金額325471.7填入開(kāi)票欄,得出的金額應(yīng)該就是正確的了吧
前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了,你用計(jì)算出來(lái)的總的不含稅金額325471.7減去前四張發(fā)票的不含稅金額之和填入開(kāi)票欄,得出的金額應(yīng)該就是正確的了吧
試過(guò)了也不對(duì)
那就沒(méi)有辦法了,只能把含稅金額弄準(zhǔn)確。 至于不含稅金額,你在賬上直接按發(fā)票上的不含稅金額入賬吧,賬上能改,開(kāi)票軟件里改不了 或者把發(fā)票全部作廢,去稅務(wù)局把發(fā)票面額提升到10萬(wàn)元版,再開(kāi)出一張34.5萬(wàn)元的