您好,是可以的。在匯算清繳時(shí)候調(diào)整
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
我想問(wèn)下有一筆轉(zhuǎn)讓法人的賬號(hào)備注勞務(wù)收入沒(méi)有發(fā)票,之前計(jì)入了管理費(fèi)用其他,現(xiàn)在裝訂憑證沒(méi)有發(fā)票可以的嗎
員工出差車費(fèi)有發(fā)票,額外給員工的餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票,我這兩項(xiàng)費(fèi)用用公司對(duì)公賬戶一塊給報(bào)銷了,我做賬的時(shí)候把錢一塊計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)可以嗎?裝訂憑證的時(shí)候只把車費(fèi)發(fā)票裝訂進(jìn)去
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是按照硬件數(shù)量開(kāi)的,看錯(cuò)了入賬到庫(kù)存商品里面了,也部分結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了,還有一部分沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么處理,剩下沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的可以直接改科目管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎?之前年度結(jié)轉(zhuǎn)到成本的還要改嗎
老師您好,2024.09月法人在京東商城購(gòu)買電腦等辦公用品并無(wú)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬借:其他應(yīng)收款-京東商城,貸:其他應(yīng)付款-法人,后面補(bǔ)開(kāi)了個(gè)人發(fā)票,因發(fā)票抬頭不符合要求,溝通重新開(kāi)具賬務(wù)沒(méi)調(diào)整,到現(xiàn)在這筆費(fèi)用已從其他公司報(bào)銷給法人,發(fā)票沒(méi)有重新開(kāi)機(jī)成功這筆想要本月沖掉可以嗎?還是要反結(jié)賬到之前2024.09月沖掉?這筆費(fèi)用能作為管理費(fèi)用入賬嗎?公司的匯算清繳已經(jīng)做,入賬的賬務(wù)怎么處理?
銷貨退回,當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票,下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票,下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,發(fā)貨是這家個(gè)體經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個(gè)?
老師,新股東入股10萬(wàn),資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思???
老師,這個(gè)盈余公積咋算的呢,3沒(méi)看懂
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學(xué)習(xí)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學(xué)不懂怎么辦
貸款利息能開(kāi)發(fā)票嗎?專票還是普票?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
或者我這個(gè)月可以把這個(gè)憑證沖紅,重錄入往來(lái)嗎
您好,也是可以的。謝謝
好的,謝謝
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您?謝謝
沒(méi)有了,謝謝
好的祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長(zhǎng)