對(duì)方是什么時(shí)間給你開(kāi)的發(fā)票

老師 年底發(fā)生一筆業(yè)務(wù)。款未付,發(fā)票未開(kāi),但是事情已經(jīng)做了(預(yù)計(jì)在2020年5月匯算清繳前收到發(fā)票再付款), 能否這樣做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,比如有筆業(yè)務(wù)是19年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)給銷(xiāo)售方對(duì)公轉(zhuǎn)賬,走的預(yù)付款但是實(shí)際銷(xiāo)售方給開(kāi)發(fā)票了只是沒(méi)給我們,現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬?這張19年發(fā)票還能用嗎
老師,您好: 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開(kāi)不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤(rùn)分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對(duì)嗎,還是要怎么調(diào)整
老師有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18年9月計(jì)入的預(yù)付賬款,他年底給我們開(kāi)了發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖預(yù)付賬款,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票還能入帳嗎
我們2021年有筆預(yù)付賬款當(dāng)年12月對(duì)方已經(jīng)開(kāi)票了但是我們財(cái)務(wù)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在找到這張發(fā)票還能入賬嗎?已經(jīng)隔了一年
24857.82除以1.06=23450.77 再乘以0.06=1407.05 請(qǐng)問(wèn)是不是這樣核算不含稅和稅額?
老師,麻煩問(wèn)下新接手的酒店賬發(fā)現(xiàn)前面的除了銀行存款能對(duì)上其他都是亂七八糟的,該計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)也沒(méi)有計(jì)提直接就繳納了,工資也是。只有開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)了,固定資產(chǎn)都沒(méi)有。從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,前會(huì)計(jì)是按照銀行流水做的賬,如果我現(xiàn)在接手只是兼職也只能按照銀行流水做賬,我本來(lái)是有正式工作的會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好,公司出售了一個(gè)子公司,需要在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上及時(shí)更新嗎?謝謝老師
物業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)的物業(yè)服務(wù)軟件系統(tǒng)3萬(wàn)要做固定資產(chǎn)嗎?賬務(wù)處理
老師您好,我是一般納稅人置業(yè)公司,現(xiàn)在對(duì)方有個(gè)水保公司用了我們公司的吸污車(chē),我們要給對(duì)方公司開(kāi)票,老師我現(xiàn)在應(yīng)該按什么內(nèi)容,多少稅率開(kāi)這張發(fā)票呢
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍最后許可有:建筑垃圾處置。請(qǐng)問(wèn),建筑垃圾免費(fèi)倒入我們廠區(qū),我們找別的單位過(guò)來(lái)破碎加工,我們支付破碎加工費(fèi),加工好的成品建筑垃圾再生料銷(xiāo)售到公路路基上!請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算是資源回收嗎?可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)手機(jī)租賃平臺(tái)以什么金額作為銷(xiāo)售收入?
怎樣才能增強(qiáng)記憶記得住知識(shí)
公司是生產(chǎn)匹克球的,從來(lái)沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)過(guò),怎么盤(pán)點(diǎn)呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~中的存貨減少是以負(fù)數(shù)填寫(xiě)?還是正數(shù)填寫(xiě)?還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,填正數(shù)?還是負(fù)數(shù)?


18年10月開(kāi)的票
那你現(xiàn)在計(jì)入成本,這個(gè)成本不可以稅前扣除哦
老師,需要調(diào)整以前年度損益嗎
是的,要計(jì)入以前年度損益調(diào)整的