你好!這個(gè)其實(shí)嚴(yán)格來(lái)說(shuō),你們應(yīng)該先確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款,用應(yīng)收賬款抵減應(yīng)付
老師,我們向供應(yīng)商購(gòu)買商品,有一筆條碼費(fèi)是供應(yīng)商要給我們的錢,雙方商量好了這筆條碼費(fèi)按貨款的20的抵扣,比如我們花了100元,實(shí)際支付80元,還有20元就是抵扣條碼費(fèi)的,這個(gè)抵扣的錢設(shè)置什么科目好點(diǎn)?
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開(kāi)始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開(kāi)了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開(kāi)始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開(kāi)了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來(lái)未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用需要通過(guò)新公司來(lái)結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票20萬(wàn),供應(yīng)商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司,但這筆款應(yīng)該是a公司,相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的),中途新公司采購(gòu)商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬(wàn)元但實(shí)際支付了60萬(wàn),供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,了,問(wèn)題1那新公司給供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問(wèn)題2新公司采購(gòu)的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問(wèn)題3新公司返還給a公司的錢如何做賬
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開(kāi)始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開(kāi)了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
老師個(gè)體戶23年開(kāi)始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒(méi)有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒(méi)關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時(shí),根據(jù)什么來(lái)決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用也是加計(jì)扣除政策,也需要立項(xiàng),還有什么網(wǎng)小需要申報(bào)?
收不回來(lái)的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開(kāi)發(fā)票時(shí)不知道大類賦碼啥怎么查詢
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,原告在實(shí)施日之后、揭露日之前買入,在揭露日之后、基準(zhǔn)日之前賣出的股票,按買入股票的平均價(jià)格與賣出股票的平均價(jià)格之間的差額,乘以已賣出的股票數(shù)量計(jì)算。老師,基準(zhǔn)日是什么什么就定為基準(zhǔn)日
全盤會(huì)計(jì)意思說(shuō),用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),不在財(cái)務(wù)里面改科目, 然后7月份報(bào)表,7月份建科目?老師覺(jué)得怎么樣
老師公司買的工裝的專票 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)屬不屬于福利呢
這個(gè)是應(yīng)付,
你好!你們是用應(yīng)收沖減應(yīng)付
我感覺(jué)你都不明白我的意思
你好!呃,我的意思是,你這個(gè)條碼費(fèi),應(yīng)該計(jì)入收入。才對(duì)。 要么就讓供應(yīng)商給你開(kāi)折扣發(fā)票,折扣掉這20