你好,可以在這個月補上的。
48.會計師審查黃河公司2017年11月生產(chǎn)車間的折舊情況,在檢查固定資產(chǎn)和制造費用明 細賬時發(fā)現(xiàn)下列情況 (1)10月末車間折舊額為10000元,折舊率5% (2)11月2日購入設備一臺,原值20000元,當天已安裝交付使用 (3)11月8日,一臺價值15000元的設備需要大修理而停用 (4)11月28日,購入一套需安裝新機器,價值30000元,計劃在12月份安裝后交車間 進行生產(chǎn) (5)11月份車間的折舊計提額為13250元。 請分析黃河公司11月折舊處理是否恰當,并調整。
老師好,公司有一臺設備是2017年12月份取得的,折舊時間三年,已經(jīng)折舊完,今天發(fā)現(xiàn)累計折舊少折舊了8分錢,應該如何做賬呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了。現(xiàn)在怎么調啊?謝謝老師!
1、2019年1月,審計人員審查了某企業(yè)2018年12月基本成產(chǎn)車間設備計提折舊情況,在審閱固定資產(chǎn)明細賬時,發(fā)現(xiàn)如下記錄:(1)11月該車間設備計提折舊額為12000元,年折舊率為6%(2)11月購入設備一臺,原值20000元,已安裝完工并交付使用。(3)11月將原來未使用的設備投入車間使用,原值10000元。(4)11月送外單位大修理設備一臺,原值50000元。(5)11月對一臺設備進行技術改造,當月交付使用,該設備原值為200000元,技術改造支出50000元,變價收入20000元。該企業(yè)賬面顯示12月份該車間設備計提折舊21000元。要求:計算該企業(yè)2018年12月份計提折舊額是否正確,差額多少?
注冊會計師李進審查了甲公司2016年12月固定資產(chǎn)折舊具體情況,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)以下情況。(1)2016年11月,車間設備計提折舊120000元,年折舊率為6%;(2)2016年11月,車間購入設備一臺,價值200000元;(3)2016年11月,將原來未使用的車間設備投入使用,原值100000元;(4)2016年11月,送外單位大修理車間設備一臺,原值500000元;(5)2016年11月,對一臺車間設備技術改造,當月交付使用,設備原值2000000元,技術改造支出50000元,變價收入200000元;(6)2016年12月,車間設備計提折舊210000元。要求:假如2016年11月車間設備計提折舊數(shù)正確,2016年都所有產(chǎn)品均已售出,分析說明2016年12月車間設備具體折舊是否正確,如不正確做出審計調整。
你好 老師 公眾責任險和雇主責任險,可以抵扣進項稅嗎?可以正常稅前扣除嗎?
老師你好,企業(yè)想做減資,在國家信用信息系統(tǒng)怎么公示?
老師,6個點的建筑服務—勞務發(fā)票,如何開具,稅收分類編碼多少?謝謝!
老師我做8月份賬,銀行回單上8月份扣除的社保費是7月份還是8月份,我計提和繳納這樣做可以嗎?
老師,我們的一個項目做完了,后期還需要維修,維修換的硬件都是不收費的,這樣進來的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,你好,請問本月只開具一張紅字發(fā)票,要怎申請增值稅
老師,什么叫雙向收稅,有這回事嗎,聽說是出來的新規(guī)
供應商返利屬于什么性質?怎么做賬?
小規(guī)模納稅人,這個可以開馬路上的路燈嗎?有幾萬元
老師好,一般納稅人的企業(yè),收到低于6%的專票不能抵扣嗎?
如果是車間的,借制造費用貸累計折舊。
不需要涉及到以前年度損益調整吧,老師
幾分錢差異,你直接坐到指導費用就可以啊。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。