你好,7%是城建稅,3%是教育費(fèi)附加。2%是地方教育附加,這三個(gè)是附加稅,是在增值稅和消費(fèi)稅繳納的基礎(chǔ)上算的。可以在企業(yè)所得稅前扣除。
你好,一般納稅人?稅率13%的,2萬(wàn)是含稅金額的嗎2/1.13*13%這個(gè)是繳納的增值稅附加稅=增值稅*7%印花稅=2/1.13*萬(wàn)分之三所得稅=(2/1.13-附加稅-印花稅)*5-?后面公式是什么
如圖,老師,企業(yè)所得稅和增值稅是不能稅前扣除,但預(yù)交的企稅為什么不能扣
土地增值稅中,新建房屋轉(zhuǎn)讓扣除項(xiàng)目中的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 城建稅+教育費(fèi)附加+地方教育附加+扣除項(xiàng)目中不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(2021年新增) 為什么要包括不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呢? 不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際上增加了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本,在項(xiàng)目“2.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本”中扣除,不單獨(dú)作為稅金扣除。既然已經(jīng)扣除了 為什么要在這一步還要扣除一次 豈不是扣除多呢?
企業(yè)所得稅扣除的稅金和附加不是除增值稅之外的么 圖片里的7%+3%+2%又是什么東西 為什么增值稅要加消費(fèi)稅×7%+3%+2%
老師,我開(kāi)一張不含稅價(jià)3萬(wàn)的運(yùn)輸發(fā)票 要產(chǎn)生多少的稅金的 分別是多少 已知增值稅稅率9%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%,企業(yè)所得稅25% 然后是一般納稅人
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
供應(yīng)商開(kāi)材料發(fā)票一定要備注項(xiàng)目名稱嗎?
費(fèi)用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司是做汽車租賃的,開(kāi)出去的銷售發(fā)票都是開(kāi):租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,老師,我辦稅務(wù)清算的時(shí)候足夠檢測(cè)顯示這樣,要怎么處理
每張進(jìn)項(xiàng)成品油發(fā)票都需要進(jìn)行成品油用途勾選嗎,不勾有沒(méi)有影響
老師,我們公司是做汽車租賃的,開(kāi)出去的銷售發(fā)票都是開(kāi):租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買的前包圍9000元(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)A公司欠B公司1000萬(wàn)的款,現(xiàn)在B公司注銷了,這筆款要怎么平賬呢
老師,一個(gè)投標(biāo)的項(xiàng)目,支前付的投標(biāo)保證金,中標(biāo)了,現(xiàn)在這筆錢(qián)轉(zhuǎn)為履約保證金,應(yīng)該怎么做這筆分錄呢/