您好,是的,您的理解非常正確
請問老師,我有一筆勞務費收入1050元,稅前。企業(yè)給扣掉個稅后我實際收到1000元(1050-800)*80%*20%=50(個稅)。但是企業(yè)讓我去稅務局開勞務費發(fā)票?請問老師我去稅務局開勞務費發(fā)票還?交增值稅及附加,請問這個怎么計算是按照1050為基數(shù)嗎?增值稅1050?(1+3%)*3%=30.58,附加30.58*12%*0.5(個人減半)= 1.83元。請問老師這樣對嗎?
個人租房給公司,公司要發(fā)票,請問個人去稅務局代開發(fā)票,個人要繳哪些稅種?稅率各是多少?(我百度里查到1、增值稅:個人租金收入分攤后月收入不超過10萬元的,可享受小規(guī)模納稅人免稅政策,免增值稅及城建稅附加等,2房產稅,分為計征房產稅的租金收入和不含增值稅的租金收入,這塊沒看懂3、土地使用稅,住房類的免4、印花稅千分之一減半征收5、個稅,也是租金分攤后算個稅,但是這個度娘沒有更新扣繳的起征點,所以也是不知道)請高手老師答疑!
老師,我們是工程建筑總包公司一般納稅人。老板讓全比如有1000萬的營業(yè)收入,開3個點的勞務費,還有9個點的啥子費我忘了,還有13個點的材料費。 需要算股東分紅(2個股東)的個稅,增值稅(需要互相抵扣)后,企業(yè)所得稅,附加稅,還有因為手續(xù)費這些 因為老板想知道總收入減去這些費用最后的凈利潤是多少?問下怎么算
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們去更正個人所得稅報表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務局的說要按勞務報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務發(fā)票(保潔費)1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發(fā)票的時候繳納的,我公司承擔這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元,代開發(fā)票的個稅我公司也承擔。請問個稅怎么計算,基數(shù)是什么,我公司承擔的這些稅費需要所得稅納稅調增嗎
請問老師電子稅務局,怎么下載那個稅務申報表呢?
季度內發(fā)票紅沖,紅沖發(fā)票需要做分錄嗎
固定資產清理怎么做賬
請問阻止出境。是行政處罰呢還是屬于強制執(zhí)行措施呢?
老師,不知道哪些該交印花稅,從沒交過怎么辦
公司一輛用了十多年的汽車申請報廢,我們怎么賬務處理?
您好,老師,想問下第一題的第三小題,項目回收的現(xiàn)金流量為什么不用加上預計第五年實現(xiàn)的稅后營業(yè)利潤?
老師這道題想了很久沒有想通,幫我解答一下,謝謝老師
有個朋友沒有出口資質,而我們是貿易出口企業(yè)。想幫他們代理,請問要代理出口備案嗎?進項開給哪個公司,出口發(fā)票由誰開?
老師,流押條款和讓與擔保最根本的區(qū)別是什么?他們都有到期不能償還債務,標的物歸對方所有,但是有時候看案例有時候用流押條款回答,有時候又說是讓與擔保,我區(qū)分不了
我實際到手的1000-30.58-1.83=967.59元。又少了點,請問老師不去稅務代開發(fā)票給對方企業(yè)也沒事兒吧?
反正錢已經(jīng)給到我了。
您好,增值稅可以按1%,繳納增值稅及其附加稅部分不繳納個人所得稅
您好,您最好去開發(fā)票