你好,這個(gè)固定資產(chǎn)題目有說之前抵沒抵扣過進(jìn)項(xiàng)呢
請(qǐng)說出本題應(yīng)納稅額(4)是怎么計(jì)算的,并說明原因
請(qǐng)說明(4)中的應(yīng)納稅額是怎么計(jì)算的,并說明原因
老師,前三張圖片均是題目本身。我的問題是(5)計(jì)算資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備金調(diào)整的應(yīng)納稅所得額并說明理由。老師解答一下怎么算資產(chǎn)減值損失應(yīng)納稅所得額
(1)計(jì)算廣告費(fèi)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(3)計(jì)算應(yīng)計(jì)入成本、費(fèi)用的工資總額。(4)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額并說明理由。(7)計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(8)計(jì)算財(cái)政補(bǔ)助資金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額并說明理由。(9)計(jì)算向民政部門捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(10)計(jì)算該公司2014年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。(11)計(jì)算高管王某6月份應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
老師您好,我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè),2021年因進(jìn)項(xiàng)票沒有收齊,所以延緩的出口退稅時(shí)間,沒有產(chǎn)生免抵稅額,也就是說,有多少進(jìn)項(xiàng),申請(qǐng)多少退稅,在今年4月份的時(shí)候才把21年的出口單據(jù)全部退完,并在4月產(chǎn)生了免抵稅額,現(xiàn)在出口退稅科要求寫情況說明,什么原因造成的2021年沒有產(chǎn)生免抵稅額?怎么說明原因才合理呢?
C&f成交方式下,運(yùn)費(fèi)支付的跟報(bào)關(guān)單上的金額有差異,在收匯時(shí)差異怎么入賬?因?yàn)槭諈R時(shí)本身跟之前的確認(rèn)收入時(shí)就有差異?
老師你好,國(guó)內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國(guó)內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個(gè)季度加油費(fèi)開多少算合理
老師如果委托一達(dá)通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達(dá)通出口,自己自營(yíng)出口,然后自己申請(qǐng)退稅嗎
老師好,請(qǐng)問我們把公司車子賣了走的固定資產(chǎn)清理,沒有用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目,導(dǎo)致利潤(rùn)表上銷售額和增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對(duì)公打私戶,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)軟件怎么領(lǐng)怎么用
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
沒抵扣過進(jìn)項(xiàng),開普票120000/(1+3%)*2%
題目是一般納稅人,為什么不是除以13%呢
你好你可以看下圖片,這個(gè)一個(gè)特殊政策。涉及銷售舊固定資產(chǎn)和舊貨的處理