你好,分開核算的話是可以的。
您好,老師,公司備案了享受軟件增值稅即征即退,進(jìn)項稅額都是辦公費(fèi),差旅費(fèi),往期留底進(jìn)項稅額,本月開了13個點(diǎn)享受即征即退的軟件收入,也有信息技術(shù)服務(wù)收入六個點(diǎn),還有硬件收入,這軟件產(chǎn)品進(jìn)項稅額如何分?jǐn)?/p>
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項目,月度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進(jìn)項稅額是21265.84元,申報填寫增值稅主表的時候,第12欄:也就是一般項目進(jìn)項稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
老師,我們購入硬件開具13%的發(fā)票,軟件開具6%的發(fā)票,再銷售的話硬件的稅額能抵扣銷項稅嗎?還能申請即征即退退稅嗎?
本月開票13%的收入提交了即征即退,那剩余開票6%的收入可以用進(jìn)項稅額抵扣嗎
一般納稅人A公司銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬元,銷售一般貨物不含稅收入20萬元,當(dāng)期購進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額是2萬元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項稅額0.8萬元,其中無法劃分用途進(jìn)項稅額1.2萬元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進(jìn)項稅額是()元
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實(shí)際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到??墒敲刻焐习喽紩@倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨(dú)放對應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對應(yīng)銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費(fèi)用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
怎么界定分開核算,我們就是本月又開了13%的軟件又開了6%服務(wù)費(fèi)的,下月申報時候6%那部分能用進(jìn)項抵扣嗎
你好,你的進(jìn)項業(yè)務(wù)和13%的業(yè)務(wù)有關(guān)嗎?沒有關(guān)的話,可以全額抵扣6%的。
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝