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本月開票13%的收入提交了即征即退,那剩余開票6%的收入可以用進(jìn)項稅額抵扣嗎

2021-11-26 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-26 20:39

你好,分開核算的話是可以的。

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快賬用戶7045 追問 2021-11-26 20:41

怎么界定分開核算,我們就是本月又開了13%的軟件又開了6%服務(wù)費(fèi)的,下月申報時候6%那部分能用進(jìn)項抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-26 21:23

你好,你的進(jìn)項業(yè)務(wù)和13%的業(yè)務(wù)有關(guān)嗎?沒有關(guān)的話,可以全額抵扣6%的。

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快賬用戶7045 追問 2021-11-26 21:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-26 21:27

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好,分開核算的話是可以的。
2021-11-26
沒有發(fā)票的話是不能做的
2023-12-28
你好,稅務(wù)機(jī)關(guān)對提供即征即退退稅申請資料,未要求提供軟件銷售發(fā)票的,未開票收入可以享受即征即退優(yōu)惠政策
2023-12-28
你好 即征即退不同于免稅業(yè)務(wù),是可以抵扣進(jìn)項稅的.不要和免稅收入搞混淆了.增值稅即征即退,從實(shí)質(zhì)上講繳納了增值稅,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進(jìn)項稅的抵扣.而免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項稅是不予抵扣的. 即征即退,先征后退,都是你繳納了增值稅,應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額%2B進(jìn)項轉(zhuǎn)出-上期留底-應(yīng)納稅額減征額 在繳納時已經(jīng)抵扣過了,退的是應(yīng)納增值稅不是銷項稅. 增值稅即征即退的企業(yè)實(shí)際上也是要計算繳納增值稅的,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進(jìn)項稅的抵扣. 按照現(xiàn)在增值稅條例的規(guī)定,取得的增值稅發(fā)票要在開票日起的360天內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,并在認(rèn)證的當(dāng)月申報進(jìn)項稅.申報之后作為留抵稅額,沒有期限限制,可以抵扣以后發(fā)生的銷項稅. 鑒于稅法的實(shí)施基本是以各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的判斷為準(zhǔn),可以再和主管機(jī)關(guān)溝通確認(rèn).
2021-07-14
你好!這個是看實(shí)際取得了哪些進(jìn)項發(fā)票了
2024-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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