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老師我們應(yīng)付賬款有幾十萬各個單位一直沒付對方也沒要,我們可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,符合要求嗎

2021-11-26 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-26 13:15

你好,可以的,不支付的可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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快賬用戶1640 追問 2021-11-26 13:15

幾年以上應(yīng)付賬款可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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快賬用戶1640 追問 2021-11-26 13:17

如果做了營業(yè)外收入,以后對方如果來票那怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:20

這個是你們需要付款的,你再紅沖你的營業(yè)外收入再支付就可以。

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:20

還欠著人家的錢,發(fā)票是到了。

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快賬用戶1640 追問 2021-11-26 13:22

沒有發(fā)票咋做應(yīng)付昵,是好多年對方?jīng)]要還是怎么,因為我也剛來,如果今年做了營業(yè)外收入,明年之后在來要我們怎么帳務(wù)處理,寫下分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:25

你的應(yīng)付賬款是在貸方,不是借庫存商品貸應(yīng)付賬款,這個是你們欠人家的錢,沒有支付。

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:25

已經(jīng)有了發(fā)票啦,然后你們不支付,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶1640 追問 2021-11-26 13:27

我是說我的應(yīng)付賬款兩年以上不付的對方也沒要,我借應(yīng)付貨營業(yè)外收入,如果明年冇單位來要我怎仏處理這筆業(yè)務(wù),分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:29

借應(yīng)付賬款負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù) 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

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快賬用戶1640 追問 2021-11-26 13:30

不用以前年度損益調(diào)整科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:31

你好不修改匯算清交的情況下不用。

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快賬用戶1640 追問 2021-11-26 13:33

那什么也不用調(diào),只做沖紅就可,我記得損益類科目跨年調(diào)整要用以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:35

你這個金額不大的情況下,用當年的損益類科目做就可以啊。

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你好,可以的,不支付的可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2021-11-26
你好,沒有發(fā)票不能稅前扣除,要調(diào)增的,不可以的,要公對公
2020-08-19
嗯嗯,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-02-06
你好!這個你最好問下老板。畢竟處理了,就會增加利潤。
2023-12-21
你好, 借:其他應(yīng)付款 貸:累計盈余
2020-12-30
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