39300這個(gè)是不含稅的嗎?

老師 合同金額是39300 老板說(shuō)對(duì)方需要給我們合同金額的10.5個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用 讓我把這10.5的費(fèi)用一同開(kāi)到發(fā)票上 開(kāi)票金額應(yīng)該是多少
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,別人需要拿到手的發(fā)票含稅金額是十萬(wàn),我需要扣10.5個(gè)點(diǎn),實(shí)際開(kāi)票金額應(yīng)該是多少
我這邊需要開(kāi)一份合同,公戶收款5000,合同金額1200,一共是6200元,開(kāi)普票費(fèi)用對(duì)方說(shuō)他們包了,那我開(kāi)票開(kāi)多少金額
我這邊需要開(kāi)一份合同,公戶收款5000,合同金額1200,一共是6200元,開(kāi)普票費(fèi)用對(duì)方說(shuō)他們包了,那我開(kāi)票開(kāi)多少金額出去
我這邊需要開(kāi)一份合同,公戶收款5000,合同金額1200,一共是含稅6200元,稅點(diǎn)1%.開(kāi)普票費(fèi)用對(duì)方承包了,那我開(kāi)多少金額出去
一天公戶給私戶轉(zhuǎn)賬多少安全?就是10萬(wàn)?
企業(yè)一般的成本核算方法用,移動(dòng)加權(quán)平均法,還是月末一次加權(quán)平均法
已經(jīng)申報(bào)過(guò)的月份,其中的發(fā)票還能紅沖嗎?
老師,我司銷售人員出差住宿費(fèi)專用發(fā)票,稅金可以抵扣嗎?
公司開(kāi)業(yè)裝修費(fèi)用計(jì)入什么科目
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開(kāi)具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開(kāi)專票還是普票,我們是受讓方


是的開(kāi)票金額是應(yīng)該包含10.5的費(fèi)用的
你好39300乘以1.105 稅合計(jì)開(kāi)這些。
老是這樣不對(duì),10.5的費(fèi)用我開(kāi)到發(fā)票上我們還需要交稅,這部分也得扣出來(lái)10.5的費(fèi)用給我才對(duì)
對(duì)方支付你們多少錢,你們開(kāi)價(jià)稅合計(jì)多少錢就可以的,你支付的稅款需要額外算開(kāi)的,這個(gè)發(fā)票里面就包含。
老板非讓都提現(xiàn)在發(fā)票上,我就是不知道咋算好了
10.5%,這個(gè)不就是你繳納的稅費(fèi)合計(jì)了。
老師我也說(shuō)不清楚了,對(duì)方公司是這樣算的39300/(100-10.5)%,我不明白啥意思
不對(duì) 這個(gè)是很早的 營(yíng)業(yè)稅的 增值稅 含稅金額=不含稅金額*(1加上增值稅稅率)
對(duì)方會(huì)計(jì)這樣算得,我也不知道了,所以問(wèn)問(wèn)老師
對(duì)方這么算的話就屬于價(jià)內(nèi)稅啦,增值稅是價(jià)外稅。