您好,是可以的,謝謝

老師你好,礦山采礦石如果分錄借原材料帶應(yīng)付賬款可以嗎
你好,老師,因?yàn)楣?yīng)商不止一個(gè),借原材料,貸應(yīng)付賬款,要分幾筆分錄做了。借應(yīng)付賬款 貸銀行存款可以一筆做分錄嗎?
你好老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是采購(gòu)原材料加工產(chǎn)品,采購(gòu)分錄是借:原材料貸:應(yīng)付賬款,加工好了產(chǎn)品是借:庫(kù)存商品貸:生產(chǎn)成本是嗎
你好,老師,1月購(gòu)買石粉含稅價(jià)2831.54元,未開(kāi)發(fā)票未付款,我做暫估入庫(kù),借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來(lái)說(shuō)是開(kāi)票含稅的,現(xiàn)在又不開(kāi)發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫(kù)沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫(kù)存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國(guó)企。原材料的來(lái)源是從閉坑礦山治理過(guò)程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項(xiàng)目的合同價(jià)及治理期限按期分?jǐn)偟?,現(xiàn)閉坑工程已結(jié)束,按審計(jì)價(jià)格比合同價(jià)少了3萬(wàn)元,即原材料成本費(fèi)用多估算入賬了3萬(wàn)元,且原材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),老師,這多暫估的3萬(wàn)元的沖銷分錄是不是這樣的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -30000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 -30000
24857.82除以1.06=23450.77 再乘以0.06=1407.05 請(qǐng)問(wèn)是不是這樣核算不含稅和稅額?
老師,麻煩問(wèn)下新接手的酒店賬發(fā)現(xiàn)前面的除了銀行存款能對(duì)上其他都是亂七八糟的,該計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)也沒(méi)有計(jì)提直接就繳納了,工資也是。只有開(kāi)辦費(fèi)攤銷了,固定資產(chǎn)都沒(méi)有。從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,前會(huì)計(jì)是按照銀行流水做的賬,如果我現(xiàn)在接手只是兼職也只能按照銀行流水做賬,我本來(lái)是有正式工作的會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好,公司出售了一個(gè)子公司,需要在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上及時(shí)更新嗎?謝謝老師
物業(yè)公司購(gòu)買的物業(yè)服務(wù)軟件系統(tǒng)3萬(wàn)要做固定資產(chǎn)嗎?賬務(wù)處理
老師您好,我是一般納稅人置業(yè)公司,現(xiàn)在對(duì)方有個(gè)水保公司用了我們公司的吸污車,我們要給對(duì)方公司開(kāi)票,老師我現(xiàn)在應(yīng)該按什么內(nèi)容,多少稅率開(kāi)這張發(fā)票呢
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍最后許可有:建筑垃圾處置。請(qǐng)問(wèn),建筑垃圾免費(fèi)倒入我們廠區(qū),我們找別的單位過(guò)來(lái)破碎加工,我們支付破碎加工費(fèi),加工好的成品建筑垃圾再生料銷售到公路路基上!請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算是資源回收嗎?可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)手機(jī)租賃平臺(tái)以什么金額作為銷售收入?
怎樣才能增強(qiáng)記憶記得住知識(shí)
公司是生產(chǎn)匹克球的,從來(lái)沒(méi)有盤點(diǎn)過(guò),怎么盤點(diǎn)呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~中的存貨減少是以負(fù)數(shù)填寫?還是正數(shù)填寫?還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,填正數(shù)?還是負(fù)數(shù)?


請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您?謝謝