如果沒有勞務(wù)發(fā)票就沒法入公司費(fèi)用了。

我們是勞務(wù)派遣公司,主要就是為廠里提供臨時(shí)工,怎樣才能合理的避稅,發(fā)放臨時(shí)工工資呢
老師請(qǐng)問收到一張勞務(wù)派遣公司開過來(lái)的收據(jù)10000元是請(qǐng)臨時(shí)工的工資,對(duì)方?jīng)]有給我司開具發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)所得稅前能據(jù)實(shí)扣除嗎?
我公司請(qǐng)來(lái)臨時(shí)工三萬(wàn)塊錢的工資,但是沒有勞務(wù)發(fā)票,要怎樣才能做公司費(fèi)用呢?稅前扣除
老師,你好,我們公司勞務(wù)收入43萬(wàn),全部請(qǐng)的臨時(shí)工,現(xiàn)在勞務(wù)成本這塊我們要怎樣做才能少交稅?
老師,現(xiàn)在很多大廠子都是解除勞動(dòng)用工合同,換成臨時(shí)工了,他們是怎么操作的,你知不知道,難道還要在臨時(shí)工的工資里扣除開發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)的稅費(fèi)嗎?勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票得需要臨時(shí)工個(gè)人去代開,然后我們?cè)趥€(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬,代扣代繳個(gè)稅,然后從其工資扣除?這樣是符合稅法規(guī)定,但是實(shí)際上大廠子沒有這樣去操作的,很多臨時(shí)工并沒有開發(fā)票給公司,也沒有扣除稅款。
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來(lái)
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說(shuō)明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請(qǐng)問下什么是財(cái)務(wù)建模?


那我申報(bào)個(gè)人所得稅也不可以嗎?
申報(bào)個(gè)稅可以,那就作為公司的應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算。
按正式員工來(lái)申報(bào)嗎?會(huì)涉及到社保的問題嗎?
會(huì)涉及到,但是這種情況不要發(fā)生太多,一兩次就還好。
代開勞務(wù)發(fā)票就不需要申報(bào)個(gè)稅了吧?
是的,代開勞務(wù)發(fā)票就屬于公司的成本票,就不牽扯到公司的個(gè)稅。