如果企業(yè)申報(bào)按照一萬(wàn)來(lái)申報(bào)的話,可以申請(qǐng)退費(fèi),如果按照兩萬(wàn)五的話就不可以。
一個(gè)員工個(gè)稅申報(bào)金額是25000元的工資,扣個(gè)稅3900元,如果發(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)10000元,明年個(gè)人所得稅匯算清繳會(huì)產(chǎn)生退稅嗎?
老師,如果一個(gè)員工只有12才申報(bào)個(gè)稅。那他個(gè)人所得稅匯清算繳時(shí),是只減5000元?還是減60000的???
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)個(gè)稅的,全年一次性獎(jiǎng)金如果是12萬(wàn)元,每月工資是3000元,兩項(xiàng)是單獨(dú)申報(bào)的,年終獎(jiǎng)交稅了,那么個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,會(huì)產(chǎn)生退稅嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),法人也開(kāi)工資,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用扣除一年60000元,只能扣一個(gè)嗎?個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅和工資薪金所得稅不同時(shí)享受扣除嗎?
23.4月個(gè)稅端口員工工資少申報(bào)600元,財(cái)務(wù)軟件里面工資數(shù)據(jù)是正確的,如果更正個(gè)稅端申報(bào)會(huì)產(chǎn)生18元個(gè)稅補(bǔ)繳金額,那對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表、所得所申報(bào)、匯算清繳、工商年報(bào)都要更正嗎?
老師您好,審計(jì),質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人都干啥呀,有啥考點(diǎn)
收到捐贈(zèng)收入固定資產(chǎn)專票可以抵扣嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅額影響損益嗎
老師餐飲公司食堂服務(wù),有早餐和午餐,成本一起核算的話是用當(dāng)月總成本,/總用餐人數(shù)嗎?知道總成本,早餐用餐人數(shù),正餐用餐人數(shù),現(xiàn)在想核算每個(gè)人成本
今年9月份,說(shuō)全國(guó)都要購(gòu)買社保這個(gè)政策是吧?但是我總感覺(jué)不大現(xiàn)實(shí),公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買,也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買,應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個(gè)政策簡(jiǎn)直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負(fù)債呢。
報(bào)考了25年的中級(jí),但我感覺(jué)我考不過(guò),因?yàn)槲覜](méi)有做到題,我只聽(tīng)了幾遍課,沒(méi)做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會(huì),然后26年再去參加中級(jí)考試。但我想從9月份開(kāi)始備考注會(huì)的4門:會(huì)計(jì),稅法,經(jīng)濟(jì)法,財(cái)務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽(tīng)課,再做題。爭(zhēng)取在考試前過(guò)3遍。9.11.1.3(會(huì)計(jì)和財(cái)管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟(jì)法)。這次我扎扎實(shí)實(shí)的來(lái),成績(jī)不會(huì)陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口??梢圆?,一年沖這4門
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
10月份工資稅后工資22900,11月15號(hào)申報(bào)10月份個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)扣了3900的個(gè)稅了。今天發(fā)放10月份工資的時(shí)候只發(fā)10000,剩下的明年1月份再發(fā),明年個(gè)稅匯算清繳2021年工資的時(shí)候會(huì)退稅嗎
你好,他申報(bào)的時(shí)候給你按照哪一個(gè)申報(bào)的,在你的個(gè)稅APP里面,你自己找一下。
有一個(gè)申報(bào)明細(xì)查詢。
先按照稅前25000申報(bào)的個(gè)稅,11月15號(hào)已經(jīng)扣了3900的個(gè)稅,今天發(fā)工資的時(shí)候只發(fā)一部分工資,剩下的明年1月份再發(fā),這樣會(huì)退稅嗎
匯算清繳是按照申報(bào)的匯算還是按照發(fā)放的工資匯算清繳?
申報(bào)的來(lái)匯算清交申報(bào)的實(shí)際發(fā)下去的工資,如果企業(yè)做錯(cuò)了,影響你匯算清交。
這個(gè)員工想著這個(gè)月只發(fā)10000元,剩下的明年1月份再發(fā),為了匯算清繳退稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可行嗎?
好,企業(yè)給他申報(bào)1萬(wàn)的工資可以
可是11月15號(hào)已經(jīng)按照25000元申報(bào)了。然后現(xiàn)在按照11月25號(hào)發(fā)放10000元,明年1月份發(fā)放剩下的,這樣匯算清繳今年的工資會(huì)退稅嗎
可以更正申報(bào)的,都可以修改的。