同學(xué) ,你好 對(duì),對(duì)應(yīng)的報(bào)表都要更正
你好,員工需要補(bǔ)繳去年10到11月份社保,但社保部門(mén)要此員工的自然人扣繳端工資申報(bào)表,公司忘記給員工申報(bào)10-11月份工資了,稅務(wù)局說(shuō)可以去大廳申報(bào)更正個(gè)人所得稅申報(bào)表,但比如給員工10和11月各申報(bào)3000,去年個(gè)人匯算和企業(yè)匯算清繳需要改嗎?可以做到今年的賬里面嗎?該怎么辦呢?
老師,我還是想問(wèn)一下代扣代繳個(gè)人所得稅,工資部分。有一期申報(bào)錯(cuò)誤,是2021年的。然后這個(gè)月員工都自行按照正確的數(shù)據(jù)辦理了匯算清繳。那我還要去稅局更正申報(bào)嗎
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒(méi)有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
殘保金申報(bào)低于1000了,被要求更正申報(bào),因?yàn)闃I(yè)務(wù)很少,報(bào)的工資低,更正申報(bào)殘保金需要更正申報(bào)去年的個(gè)人所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,還是只把殘保金里面的數(shù)據(jù)改了就可以了,但是殘保金表的金額是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上年年工資總額填列的應(yīng)該則么辦呢
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
收到超市郵政銀行流水,存在以下問(wèn)題1、郵政銀行收款其中只有幾千元每月開(kāi)發(fā)票,剩下的收入是不要開(kāi)發(fā)票的,小規(guī)模季度超出 30萬(wàn)的按全額交稅。2、如果按開(kāi)發(fā)票的金額一個(gè)季度大約1-2萬(wàn)元做賬報(bào)稅,那公賬收入已超出30萬(wàn)為了避稅做預(yù)收賬款,預(yù)收賬款因?yàn)橐院蠖疾婚_(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票掛往來(lái)會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?那現(xiàn)在怎么改進(jìn)前臺(tái)收款不開(kāi)發(fā)票相當(dāng)大的那份金額的打款方式?
申報(bào)印花稅,應(yīng)稅憑證名稱(chēng)填什么,是不是必填項(xiàng)
老師,簡(jiǎn)易訴訟涉及金額是3000元以下對(duì)嗎?還有個(gè)數(shù)什么訴訟中的小額2000元以下有簡(jiǎn)易訴訟對(duì)吧。我記混了
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶(hù)上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒(méi)有錢(qián),怎么消化一下賬戶(hù)余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無(wú)票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶(hù)呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶(hù)的客戶(hù)開(kāi)了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
個(gè)稅更正應(yīng)該不影響利潤(rùn)表,進(jìn)而不用更正所得稅申報(bào)表吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的