同學(xué)您好,可以是1.1到12.31的,具體賬齡需要看具體的客戶或供應(yīng)商的

往來款項怎么分賬齡。比如我的基準(zhǔn)日是2020年6月30日,有一筆2019年8月的應(yīng)收賬款,我是把它劃分為一年以內(nèi)還是1-2年??我看好多都是劃分為1-2年的,可以嗎
看一年的科目余額表是從1月1日到12月31日嗎?連續(xù)看幾年可以分析出來賬齡?
我12月31日收到8000元,分2筆到賬,一筆是31日到賬3000元,另外5000是1月1日到,我把2筆賬都做在12月或者來年的一月可以嗎?都是銀行賬
A企業(yè)壞賬損失估計計算表(賬齡分析法)2013年12月31日單位:元賬齡應(yīng)收款項余額估計損失比例估計損失金額未到期250002501%過期1個月2000003%6000過期2個月150004%600過期3個月100005%500過期3個月以上800007%5600合計33000012950(1)2013年12月31日,計提壞賬準(zhǔn)備前“壞賬準(zhǔn)備”有貸方余額10000,請做出本期計提壞賬準(zhǔn)備處理?(2)2014年企業(yè)實際發(fā)生壞賬損失3000元。(3)2014年12月31日,應(yīng)收賬款余額250000元,假如按照賬齡分析法計算的壞賬損失為11000元,則應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備是多少?(4)2014年12月31日,應(yīng)收賬款余額250000元,假如按照賬齡分析法計算的壞賬損失為9000元,則應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備是多少?2甲公司(成立于2013年2月1日)采用應(yīng)收款項余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備,提取比例為5%,業(yè)務(wù)如下:(1)2013年末首次計提壞賬,假如應(yīng)收賬款余額500000元,按規(guī)定比例計提壞賬
企業(yè)壞賬損失估計計算表(賬齡分析法)2013年12月31日單位:元賬齡應(yīng)收款項余額估計損失比例估計損失金額未到期250002501%過期1個月2000003%6000過期2個月150004%600過期3個月100005%500過期3個月以上800007%5600合計33000012950(1)2013年12月31日,計提壞賬準(zhǔn)備前“壞賬準(zhǔn)備”有貸方余額10000,請做出本期計提壞賬準(zhǔn)備處理?(2)2014年企業(yè)實際發(fā)生壞賬損失3000元。(3)2014年12月31日,應(yīng)收賬款余額250000元,假如按照賬齡分析法計算的壞賬損失為11000元,則應(yīng)計提的賬準(zhǔn)備是多少?(4)2014年12月31日,應(yīng)收賬款余額250000元,假如按照賬齡分析法計算的壞賬損失為9000元,則應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備是多少?
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費用怎么處理?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗收,會計上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機關(guān)鍵精密部件的公司,年營收大概是一點多個億,明后兩年大約要做兩個億,過去面試是做財務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財務(wù)報表,要作假報表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險有多大,我對財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報然后。這個是財務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財務(wù)部行政類的工作,財務(wù)部一共有5個人,我是負(fù)責(zé)財務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會計成本會計等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報?
你好!老師,之前好像聽同事說報銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了。現(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
如果有客戶供應(yīng)商的話是不是可以從具體客戶供應(yīng)商分析出什么問題
您好,是的,是需要具體客戶或供應(yīng)商分析的