是的,一般是年底彌補虧損。
你好,老師!麻煩問一下,17年有虧損,18年有利潤并彌補了17年的虧損,為什么19年的時候彌補虧損表上18年不顯示彌補,而讓19年彌補了,不理解,是表有問題嗎
老師,本年利潤的借方和利潤分配-未分配利潤的借方,前者是指本年虧的,后者是累計未彌補的虧損?
老師,比如去年是虧損10,今年盈利9,今年的利潤全都彌補了虧損,年底需要做借本年利潤9 貸利潤分配-未分配利潤9 對嗎 都彌補了
老師19年賬務顯示是虧損的未分配利潤在借方,是在20年的時候也就是年底才能彌補虧損嗎
老師,你好,咨詢下,例如22年底貸方20萬未分配利潤,法定盈余公積2萬,23年虧損3萬,賬務處理,先用法定盈余公積彌補虧損, 借:法定盈余公積 貸:利潤分配-盈余公積補虧 2萬 結(jié)轉(zhuǎn): 利 借:利潤分配-盈余公積補虧 貸;利潤分配-未分配利潤2萬 年末利潤分配未分配余額貸方19萬 這種情況下法定盈余公積可以全額彌補當年虧損不
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師去年年末本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn),怎么辦,
那今年可以再結(jié)轉(zhuǎn),因為你去年的匯算清繳都做完了。
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄還是正常寫對嗎
是的,現(xiàn)在也可以結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,匯算清繳時交的稅怎么做分錄
匯算清繳如果有交稅就是借:應交稅費--應交所得稅? 貸:銀行存款,如果不交就不要做。
這樣寫對嗎
你這個有銀行科目,你這個月銀行有這筆支出嗎?
對,支出了,那是匯算清繳時的
好的額,那你就按照你這個分錄做吧