是的,一般是年底彌補(bǔ)虧損。

你好,老師!麻煩問一下,17年有虧損,18年有利潤并彌補(bǔ)了17年的虧損,為什么19年的時(shí)候彌補(bǔ)虧損表上18年不顯示彌補(bǔ),而讓19年彌補(bǔ)了,不理解,是表有問題嗎
老師,本年利潤的借方和利潤分配-未分配利潤的借方,前者是指本年虧的,后者是累計(jì)未彌補(bǔ)的虧損?
老師,比如去年是虧損10,今年盈利9,今年的利潤全都彌補(bǔ)了虧損,年底需要做借本年利潤9 貸利潤分配-未分配利潤9 對(duì)嗎 都彌補(bǔ)了
老師19年賬務(wù)顯示是虧損的未分配利潤在借方,是在20年的時(shí)候也就是年底才能彌補(bǔ)虧損嗎
老師,你好,咨詢下,例如22年底貸方20萬未分配利潤,法定盈余公積2萬,23年虧損3萬,賬務(wù)處理,先用法定盈余公積彌補(bǔ)虧損, 借:法定盈余公積 貸:利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧 2萬 結(jié)轉(zhuǎn): 利 借:利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧 貸;利潤分配-未分配利潤2萬 年末利潤分配未分配余額貸方19萬 這種情況下法定盈余公積可以全額彌補(bǔ)當(dāng)年虧損不
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!


老師去年年末本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn),怎么辦,
那今年可以再結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槟闳ツ甑膮R算清繳都做完了。
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄還是正常寫對(duì)嗎
是的,現(xiàn)在也可以結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,匯算清繳時(shí)交的稅怎么做分錄
匯算清繳如果有交稅就是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅? 貸:銀行存款,如果不交就不要做。
這樣寫對(duì)嗎
你這個(gè)有銀行科目,你這個(gè)月銀行有這筆支出嗎?
對(duì),支出了,那是匯算清繳時(shí)的
好的額,那你就按照你這個(gè)分錄做吧