您好,可以按商品實(shí)際名稱開具體名稱的
老師你好,請教一下。 購買含有測試軟件的設(shè)備然后再銷售,對方開具的發(fā)票是終端繳費(fèi)一體機(jī)并在備注欄備注軟件的名稱和金額,我入賬時(shí)可以直接計(jì)入庫存商品—終端繳費(fèi)一體機(jī)嗎?我再往外開發(fā)票的時(shí)候就開終端繳費(fèi)一體機(jī),不用在備注欄標(biāo)注軟件了吧?
買了幾種黃金首飾開發(fā)票時(shí)不可以具體寫清楚黃金名稱嗎?
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進(jìn)來相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務(wù)*材料費(fèi)嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當(dāng)時(shí)購買的時(shí)候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時(shí)候做帳會計(jì)分錄該怎么做呢 以后購買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會比較好
老師,我們訂單金額 800 專票,因?yàn)閷Ψ皆?,對方承?dān) 300 元補(bǔ)償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計(jì)入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因?yàn)閷Ψ阶兏贤瑪?shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷Ψ阶兏贤瑪?shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師好,我公司參與一個(gè)智慧園區(qū)的建設(shè)工程,我們是中間一個(gè)環(huán)節(jié),現(xiàn)在下游公司購進(jìn)了大量用于項(xiàng)目設(shè)備,元器件,給我們開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票。目前發(fā)票上商品名稱只能寫xxx系統(tǒng)一套,是因?yàn)槟壳敖o不出用于系統(tǒng)的全部配件清單,太多了,我的問題一是寫系統(tǒng)集成這個(gè)品名可以嗎,第二個(gè)問題是這是全部合同價(jià)款的首期款,合同金額的10%,數(shù)量可以寫0.1嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?