同學(xué)您好,借管理費(fèi)用-明細(xì)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款

老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒有營(yíng)業(yè),這個(gè)月開始營(yíng)業(yè),有3萬的進(jìn)項(xiàng)需要給對(duì)方開票,請(qǐng)問這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個(gè)我做的對(duì)不對(duì)
老師請(qǐng)問,我們支付一筆投標(biāo)保證金。若沒中標(biāo)會(huì)退回保證金及相對(duì)應(yīng)期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對(duì)方要求開具相關(guān)利息發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)我們能開嗎。我們經(jīng)營(yíng)范圍沒有這塊,這個(gè)也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過戶的時(shí)候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào)增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)審核合同一般審核一些什么呀
請(qǐng)問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫(kù)產(chǎn)品成本,應(yīng)該與10月開票收入和未開票收入對(duì)應(yīng)?
老師,老板在外面餐飲服務(wù)店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費(fèi)用應(yīng)做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!


老師你好,我寫了這張進(jìn)項(xiàng)的分錄呢,我是這樣子寫購(gòu)入材料應(yīng)付賬款,某某公司應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
您這具體是啥意思
老師你好老師,這樣子的,我寫成了這樣的,我就是寫了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的這個(gè)分錄對(duì)嗎?
購(gòu)入原材料,應(yīng)該是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付章程
購(gòu)入原材料,應(yīng)該是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款
老師你好,他這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用寫這個(gè)分錄嗎?寫完那個(gè)分錄再來寫這個(gè)材料分錄,是不是這樣?。?
老師你好,是寫了這個(gè)分錄嗎?那我只做了那個(gè)銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)鏡像的這個(gè)話呢,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你還寫的不對(duì),購(gòu)入原材料,原材料增加,應(yīng)該在借方
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)會(huì)使應(yīng)交增值稅減少做在借方
應(yīng)付賬款增加,做在貸方
老師你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話它屬于原材料的話,那我還要做一筆分錄,是領(lǐng)用材料嗎?生產(chǎn)成本,材料費(fèi),原材料還要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
您生產(chǎn)成本還需要轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,然后庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師你好,為什么要這樣子結(jié)轉(zhuǎn)?。?
這就是生產(chǎn)企業(yè)從原材料——生產(chǎn)成本——庫(kù)存商品——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的一個(gè)流程
好的,謝謝老師耐心的講解
?不客氣,這是我們的職責(zé)所在!您對(duì)我的回復(fù)滿意的話,麻煩給我好評(píng),謝謝!