同學(xué)你好,按支付的款項(xiàng)金額 借,管理費(fèi)用等 貸,銀行存款;
老師您好,我想問一下,本月電費(fèi)已經(jīng)交了但是沒到發(fā)票,做的是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,但是電費(fèi)要入本月成本,該怎么計(jì)提呢?
你好,老師,我本月的電費(fèi)已經(jīng)支付了,但是沒開票,那我怎么預(yù)提呢
老師你好,上一次我支付了這家公司的4657,這個(gè)月呢我要支付他6283,但是之前又沒有結(jié)清給我是637,已經(jīng)支付了,,合計(jì)一起是10940,一起合計(jì)開的這張發(fā)票,但是那個(gè)4657呢,12月做賬的時(shí)候已經(jīng)是預(yù)付帳軟,那我現(xiàn)在該怎么做賬?
你好,我想問一下,9月的支出,是已經(jīng)付了款了的,但是10月才開票,怎么把這個(gè)支出做到9月的成本里面呢?
老師,異地工程預(yù)繳我這個(gè)預(yù)繳的金額怎么算,開票減去已經(jīng)支付的分包款預(yù)繳呢,還是減去我分包合同的總額,我現(xiàn)在上月已經(jīng)開票,分包給我們開啦票,但是的話還沒付,我要預(yù)繳的金額怎么算呢?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
我之前做的是,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。沒開票需要計(jì)提,就做了個(gè),借:制造費(fèi)用,貸預(yù)付賬款開票后怎么做呢
同學(xué)你好,收到發(fā)票后如果與計(jì)入費(fèi)用的金額是一樣的,不再需要做分錄的;