同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)都是銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)入到未交增值稅的哦
老師,您好,我想把應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目余額沖平怎么做分錄呢,現(xiàn)在是借方余額
老師,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,交增值稅的分錄應(yīng)該怎么做?
上期留底稅額52380.54,在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額顯示。這個(gè)月產(chǎn)生銷項(xiàng)53773.6,怎么做分錄
請(qǐng)問未交增值稅科目借方余額6818,電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142,那么應(yīng)該是貸方余額才對(duì),現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣?
老師,算出的免抵退稅額是900。1.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額1200萬,如何做分錄?2.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額700萬,如何做分錄?3.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額700萬,如何做分錄?
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰啊
計(jì)提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會(huì)上失業(yè)率很高嗎?
9月1日后要求給員工必須上社保……那什么情況不需要交納社保,比如員工年齡超過50歲?或者只是兼職?
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒有租車協(xié)議
我得到1500萬居間費(fèi),需要繳納多少稅費(fèi)
老師好,盈虧平衡點(diǎn)銷售額=固定成本/邊際貢獻(xiàn)率如何推導(dǎo)出來的?還有利潤(rùn)=安全邊際額*邊際貢獻(xiàn)率=安全邊際量*單位邊際貢獻(xiàn) 銷售利潤(rùn)率=安全邊際率*邊際貢獻(xiàn)率 這四個(gè)公式如何一步步推導(dǎo)出來的,做到題型我老是記不住公式,想了解推導(dǎo)步驟才好記,可以一步步分別幫我推導(dǎo)嗎
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
就是有留抵的稅額,也是這樣做分錄嗎?
是的呀? 這個(gè)不影響的
那繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款嗎?
這個(gè)是需要繳納? 才這樣的 形成留抵? 不存在繳納? ?不做分錄哦
就是說有留抵是不交增值稅的嗎?出口企業(yè)也是一樣的嗎?
是的啊? 是這個(gè)意思的