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Q

老師你好,在沖減其他應(yīng)收款時(shí)可以直接沖減嗎?例如借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款

2021-11-19 21:11
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-19 21:12

你好,不可以,一般是沖壞賬準(zhǔn)備

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你好,不可以,一般是沖壞賬準(zhǔn)備
2021-11-19
你好? 你的分錄是正確的!?
2021-04-09
不可以這樣處理。應(yīng)該先糾正錯(cuò)誤,將其他應(yīng)付款調(diào)整回其他應(yīng)收款,然后根據(jù)實(shí)際情況用正確的科目進(jìn)行沖減。建議仔細(xì)檢查并調(diào)整賬務(wù),確保會(huì)計(jì)記錄準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
2024-10-17
你好 ; 不能直接去沖的。收入你要走收入科目去處理的??
2021-12-04
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