你好!這個要看差異有多少,然后跟老板說,看老板說按哪個來
老師你好,我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,單位實際上注冊資本未到位,也沒有任何收支,但是會計報稅的時候,資產(chǎn)負債表就只有那里實收資本和其他應(yīng)收款做了數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是相等的,這個報表的數(shù)據(jù)去年的一整年和今年的數(shù)據(jù)都是一樣的,那我要怎么改報表數(shù)據(jù)呢,實收資本那里實際上應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的
老師你好!應(yīng)收應(yīng)付賬面數(shù)和實際不符 需要怎樣調(diào)整?原始單據(jù)不全只有今年的
老師,請問一下應(yīng)付款余額和實際余額不符,需要調(diào)整正確,都是很久時間的,原因無從查起。我這里做的營業(yè)外收支調(diào)整的,明年匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎?
老師,這邊有個公司要注銷,賬面庫存現(xiàn)金沒有錢,但是實收資本和其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù),那么注銷的話,實收資本的數(shù)據(jù)要調(diào)為0嗎?要怎么樣調(diào)整?分錄怎么樣寫?
看老師,我們應(yīng)收賬款的明細賬好多和實際的不太相符,比如有的不欠發(fā)票有的不欠款,該怎么調(diào)整吶,我前面已經(jīng)4個財務(wù)走了
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運輸專票。像標志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進 收到其他公司驗證賬戶打款0.01,計入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費用 3年,2萬元,是否需要分攤,怎么入賬呢
快遞預充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請問,每次月底做賬,本年利潤這個科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
速達系統(tǒng)時間設(shè)置在哪里