你好;? ? 不沖。? 因?yàn)槟銓?shí)際發(fā)生了? ?那么就得做勞務(wù)費(fèi)處理的。 只是沒有發(fā)票匯算要調(diào)增處理的??
老師早上好,我們公司給對(duì)方銀行支付了一筆塔吊租賃費(fèi)192000元,、但是對(duì)方一直沒有給我們開發(fā)票,我做賬的時(shí)候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。然后這個(gè)發(fā)票在第二年匯算清繳前來了,我就紅沖了。我這樣操作對(duì)不對(duì)呢
一個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目完成,暫估了勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方完成項(xiàng)目不太好,所以公司還沒支付他費(fèi)用,他也沒開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過來,到年底了我是不是要沖回來。如果明年又要付了呢?
你好 本月已開出加工費(fèi)的發(fā)票 但是還沒有收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 本月要怎么做成本呢 這個(gè)是我們公司接了個(gè)加工的活 干不過來又包給一個(gè)包工頭了 現(xiàn)在完工了 但是包工頭沒有拿來勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
老師,我們支付第三方,讓第三方繳納的工資和保險(xiǎn),收到的發(fā)票,怎么做分錄?
公司發(fā)生的投標(biāo)費(fèi)用計(jì)入什么科目
老師,非同控下購(gòu)買支付對(duì)價(jià)1萬計(jì)入長(zhǎng)投成本,合并成本1.5萬,應(yīng)享受可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額6千,為什么商譽(yù)不是4千,而是合并成本減6千
請(qǐng)問老師就是民間非營(yíng)利組織,然后簽了老師講課,然后要支付費(fèi)用嗎?我付了簽到表,然后老師的課件。還有發(fā)票還需要付什么材料嗎?
你好老師,我們是一家民辦非企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模查賬征收企業(yè),現(xiàn)在需要注銷這家企業(yè),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)情況是 銀行存款 借方254.18元 存貨 借方12057.50元 固定資產(chǎn)原值 借方19958元 累計(jì)折舊 貸方10189.31元 實(shí)收資本 貸方200000元 未分配利潤(rùn) 借方177919.63 所有者權(quán)益 貸方22080.37元 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就這些,稅務(wù)局讓把帳調(diào)平,期末數(shù)都要為0,這怎么記賬
老師5月份的時(shí)候別人給我家開了一張發(fā)票,我已經(jīng)入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,也認(rèn)證咯,現(xiàn)在對(duì)方要沖紅,完了重新開,我們這邊得怎么操作
發(fā)行股票不是分散公司控制權(quán)么?為什么反而有利于自主經(jīng)營(yíng)?
支付的模型研制費(fèi)預(yù)付款90%,半年后交付產(chǎn)品,一年后付款尾款,沒有利息分錄怎么寫?
老師退票費(fèi)能入差旅費(fèi)嗎
收到項(xiàng)目名稱:涉水鑒證*研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除,的專票2000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做,這個(gè)有是全部都可以抵扣的嗎?
關(guān)鍵萬一到時(shí)又不付了呢?
你好; 付款不了? 你們?cè)谧邏馁~處理? ? ?
那領(lǐng)導(dǎo)說要沖呢,如果沖了項(xiàng)目里沒有勞務(wù)費(fèi)可以嗎,說不過去吧。
?你好;? ? ?那這樣的話 你們實(shí)際成本費(fèi)用就不合理的; 是的??
那如果不沖到明年又要付了,匯算之前把錢付了,發(fā)票也拿來了,個(gè)稅也代扣了呢?
你好 ;? ? ?你本年的費(fèi)用計(jì)入本年。 你明年去做 就是走以前年度損益調(diào)整科目來處理的。 不能直接走明年費(fèi)用去核算的?
那樣只要在匯算之前收到發(fā)票就可以不用調(diào)增吧,只是看到時(shí)實(shí)際金額跟暫估數(shù)怎么調(diào)整了,跨年了好調(diào)整嗎?
你好;? 你匯算之前取得就不用調(diào)增處理的。 是的 ;? ? ?你按實(shí)際 產(chǎn)生的金額暫估? 別多暫估 也別少暫估? ?
那誰知道具體金額多少,萬一后期項(xiàng)目不滿意要少給呢?你說的暫估剛剛好是為了不用調(diào)整以前年度損益嗎?
?你好 ;? ? ? ?那你到時(shí)在調(diào)整 。 盡可能金額準(zhǔn)確一些。? 避免到時(shí)走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?
那這個(gè)事最好怎么處理呀!
?你好; 最好就是? ?確定好金額? 。 匯算之前取得發(fā)票? ?
那就是不能把勞務(wù)費(fèi)沖沒了。
?你好;? ? 是的。 你都發(fā)生了 權(quán)責(zé)發(fā)生制也得 入賬的? ; 你不能因?yàn)槊从邪l(fā)票不入賬的??
如果明年匯算清繳之前還扯不清,就要將勞務(wù)費(fèi)調(diào)增交所得稅,那交完所得稅后又要給對(duì)方錢呢。錢比估算的少呢?
?你好;? ? 那你? 就到時(shí)? 明年調(diào)整 后 去改年報(bào)??
可不可以協(xié)商后讓對(duì)方開票來也代扣個(gè)稅,把待支付的錢放其他應(yīng)付款,等他把活干好了再付他錢。
你好;? ? 可以的。 怎么付款? 你們自己約定。 報(bào)個(gè)稅的話? 你們支付的次月報(bào)就行了。 可以的?