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某化妝品廠2019年5月銷售一批化妝品,不含稅售價(jià)為60萬元,適用消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,貨款已收到,貨已發(fā)出;同時(shí)兩個(gè)月前收取包裝物租金2260元,押金1130元,約定兩個(gè)月歸還包裝物并退還押金,但購貨方違約預(yù)期未歸還包裝物,化妝品廠沒收押金 要求:計(jì)算該廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅稅額并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2021-11-18 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-18 12:06

你好,應(yīng)交消費(fèi)稅=60*15%%2B(2260%2B1130)/1.13*15% 增值稅=60*13%%2B(2260%2B1130)/1.13*13% 借:稅金及附加60*15%%2B(2260%2B1130)/1.13*15% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅60*15%%2B(2260%2B1130)/1.13*15% 借:銀行存款=60*1.13%2B2260%2B1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60 ? 其他業(yè)務(wù)收入( 2260%2B1130)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 60*13%%2B(2260%2B1130)/1.13*13%

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快賬用戶2041 追問 2021-11-18 12:55

老師,可以把答案算出來嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 13:16

你好,應(yīng)交消費(fèi)稅=60*15%*10000%2B(2260%2B1130)/1.13*15%=78390 增值稅=60*13%*10000%2B(2260%2B1130)/1.13*13%=78440.7 借:稅金及附加78390 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅78440.7 借:銀行存款=602260 ? ?其他應(yīng)付款 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60 ? 其他業(yè)務(wù)收入3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 78440.7

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你好,應(yīng)交消費(fèi)稅=60*15%*10000%2B(2260%2B1130)/1.13*15%=78390 增值稅=60*13%*10000%2B(2260%2B1130)/1.13*13%=78440.7 借:稅金及附加78390 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅78440.7 借:銀行存款=602260 ? ?其他應(yīng)付款 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60 ? 其他業(yè)務(wù)收入3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 78440.7
2021-11-18
你好,應(yīng)交消費(fèi)稅=60*15%%2B(2260%2B1130)/1.13*15% 增值稅=60*13%%2B(2260%2B1130)/1.13*13% 借:稅金及附加60*15%%2B(2260%2B1130)/1.13*15% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅60*15%%2B(2260%2B1130)/1.13*15% 借:銀行存款=60*1.13%2B2260%2B1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60 ? 其他業(yè)務(wù)收入( 2260%2B1130)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 60*13%%2B(2260%2B1130)/1.13*13%
2021-11-18
同學(xué)你好 計(jì)算該化妝品廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額?!?00*15%加2.26/(1加13%)*13%
2022-04-27
你好,稍等一會(huì)兒回復(fù)。
2023-04-26
應(yīng)納增值稅=(2000000+22600÷1.13)×13% 應(yīng)納消費(fèi)稅=(2000000+22600÷1.13)×30%
2023-04-26
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