可以不復印單據,但是,所有的外賬單據,你們先內賬先做,然后,再給外賬
老板個人支付的費用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉賬都不做賬,費用都用現金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因為代帳公司他們賬面上不會體現這筆款,如果長期下去會不會有風險?
我們現在做賬,內賬和外賬,他們之前做的是每個月把做外賬的資料全部復印過來做內賬,這樣的話每個月單據那么多,即浪費紙又費時間,請問下人家的都是這樣做嗎?還是還能有別的方法?
老師 新年好!這個問題有點長,還麻煩老師耐心看下:我們小規(guī)模納稅人,足療行業(yè)的,現在把店承包給B團隊,每月B團隊付給我們10萬元,因為地方是我們之前租賃的,我們每月只負責房租和物業(yè)費,還有同時把法人也更改成了對方的法人,那么現在我做賬外賬應該怎么做呢,我應該是站在哪個角度做賬呢
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據發(fā)票簡單的做收入,然后根據進項每個月全部結轉成本了,只有內賬才會根據進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現我們日常工作又有打單員啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內賬了吧?這樣想不給內賬人家看也不行了是吧?
老師,我想問個事情,公司內賬的數可以相等外賬的數據嗎?我們領導說讓我做賬,外賬的金額做成和內賬一樣,可以這樣做嗎?目前外賬和內賬的數據相差甚大,我們領導說可以把外賬的金額調成和內賬的一樣,然后等來年的時候就根據內賬的數據做外賬,但是內賬好多都是無票的。還有公司注冊的時候寫的都是我的名字,如果后期出現什么問題承擔責任和我有關系嗎?我是負責內賬的,外賬目前不是我經手。請求老師指點
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務怎么處理呢
老師,你好,請問經營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數值 而510是初始確認的數值
您好,想了解固定資產、無形資產賬務處理,包括資產入賬、在建、轉固、折舊攤銷、處置報廢等全流程管理。(包括涉及的稅務處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師,我想清問下,保險代理公司報了保監(jiān)會的上月數據的財務報表,目前還沒在稅務局申報企業(yè)所得稅的,還能直接在上月的賬目里進行更改嗎?
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應收--小張20萬了 貸:應收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產生的閃送費記哪個
問題是以前他們已經先做好外賬了再復印過來給內賬的 外賬都已經做到11月份了 我加班了差不多一個月才整理好,現在錄到八月份 有什么好辦法。
我是不是直接拿單據過來做就可以了,然后標注原始憑證在外賬的哪個憑證號上?
還是要怎樣做才好找單據?
外賬和內賬不是一個部門做,不復印單據很難的哈
就是一個部門做,只是不是一個人做而已
那就好辦了哈。內賬先做,并且在原始單據上編好號。外賬做賬的時候不能打亂了票據的順序
先做好內賬就不用復印了?老師
是的,所有外賬的單據都編號,并且不能打亂