您好,您填寫紅字信息表時(shí)會(huì)有提示。
老師,我想問(wèn)一下,我們公司開出去的發(fā)票給到對(duì)方,因?yàn)楦鞣N原因,我們聯(lián)系不到對(duì)方,對(duì)方貨款也沒有支付。那我們現(xiàn)在想,知道這個(gè)發(fā)票對(duì)方有沒有進(jìn)行一個(gè)抵扣,可以怎么查詢的到呢?我們想給紅沖掉
在哪里可以查詢得到我公司開出的專票,對(duì)方有沒有抵扣了呢?
因要紅沖開出的專用發(fā)票,不知對(duì)方收到發(fā)票有沒有抵扣,對(duì)方公司現(xiàn)已聯(lián)系不到,有哪里的渠道可以查詢此發(fā)票對(duì)方公司有沒有抵扣?
老師我方開出的專票,金額開錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師,哪里可以查到公司開出去的專票,對(duì)方有沒有勾選抵扣啊
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
我們填紅字信息表時(shí)都沒有遇到過(guò)有提示,那就說(shuō)明沒有抵扣。一旦抵扣了,銷售方填紅字信息表時(shí)紅沖就會(huì)提示,是這樣嗎
是的,。是的,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,你填寫紅字信息表會(huì)有提示。
好,謝謝老師
不客氣,。不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。