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老師,現(xiàn)代服務(wù)業(yè),進(jìn)項稅額有加計抵減10%這個嗎

2021-11-17 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-17 15:47

對這個。對這個政策是正確的。

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快賬用戶1365 追問 2021-11-17 15:48

是一般納稅人才有嘛

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:51

一般納稅人才可以加計扣除

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快賬用戶1365 追問 2021-11-17 15:52

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的優(yōu)惠政策有哪些了

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:56

您好。。您好,就是這個10%的加計政策。

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快賬用戶1365 追問 2021-11-17 16:00

那在申報表里面,咋填了

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齊紅老師 解答 2021-11-17 16:04

比如你當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項是100就可以再多得100乘以10%。

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快賬用戶1365 追問 2021-11-17 16:05

在申報表那里面體現(xiàn)了

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齊紅老師 解答 2021-11-17 16:06

您好 您把附表截圖發(fā)來。

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快賬用戶1365 追問 2021-11-17 16:11

是這個表嗎

是這個表嗎
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齊紅老師 解答 2021-11-17 16:15

就填寫你框起來那一行2345列。

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對這個。對這個政策是正確的。
2021-11-17
進(jìn)項稅額加計抵政策中,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的加計抵減比例一直都是10%
2022-06-21
你好,你試一下能比對通過嗎?如果比對不通過的話,你就得去稅務(wù)局了。
2023-01-07
您好,進(jìn)項稅額乘以加計抵減比例,同學(xué)您好,這道題的計算公式是:100*10%或者5%
2023-02-26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅55 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?50 應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減  5  結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?150 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?150
2021-04-12
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