你好 借:生產(chǎn)成本—嬰兒車?173262.30 生產(chǎn)成本—兒童多功能車206354.94 制造費(fèi)用?1761.00 管理費(fèi)用?1422.69 貸:原材料?382800.93

1.1月25日,分配材料382800.93元,其中,生產(chǎn)嬰兒車耗用材料173262.30元,生產(chǎn)兒童多功能車耗用材料206354.94 元,車間耗用材料1761.00 元,管理部門耗用1422.69元.[注:“生產(chǎn)成本”寫明細(xì)科目]
生產(chǎn)甲產(chǎn)品直接領(lǐng)用L101材料費(fèi)用255,000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品直接領(lǐng)用L101材料費(fèi)用285,000元,車間一般耗用L101材料6000元,行政管理部門耗用L101材料費(fèi)用2500元(生產(chǎn)成本和原材料科目必須寫明細(xì)科目)
1.1月25日,分配材料382800.93元,。其中,生產(chǎn)嬰兒車耗用材料173262.30元,生產(chǎn)兒童多功能車耗用材料206354.94元,車間耗用材料1761.00元,管理部門耗用1422.69元:記賬憑證編號(hào)411/2和412/2。2.1月25日.分配工資232545.72元,其中,生產(chǎn)嬰兒車工人47718.00元,生產(chǎn)兒童多功能車工人63621.00元.車間管理人員8589.24元,管理部門人員84781.98元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員27835.50元。記賬憑證編號(hào)42。3.1月30日,分配春節(jié)職工福利36500元,其中,生產(chǎn)嬰兒車工人7500元,生產(chǎn)兒童多功能車工人10000元,車間管理人員1000元,管理部門人員13000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5000元。記賬憑證編號(hào)43。4.1月25日,提取現(xiàn)金1000元備用。記賬憑證編號(hào)44。
1.1月25日,分配材料382800.93元,其中,,生產(chǎn)嬰川車耗用材料173262.30元,生產(chǎn)兒童多功能車耗用林*206354.94元,車問耗用材料1761.00元,管理部門莉用1422.69元:記賬憑證編號(hào)411/2和412/2。2.1月25日,分配工資232545.72元,其中,生產(chǎn)嬰兒車工人47718.00元,生產(chǎn)兒童多功能車工人63621.00元,車間管理人員8589.24元,管理部門人員84781.98元。?專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員27835.50元。記賬憑證編號(hào)42。3.1月30日.分配春節(jié)職工福利36500元,其中,生產(chǎn)嬰兒車工人7500元,生產(chǎn)兒童多功能車工人10000元?車間管理人員1000元,管理部門人員13000元?設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5000元。記賬憑證編號(hào)43。4.1月26日.提取現(xiàn)金1000元備用。記賬憑證編號(hào)44。
一月二十五日分配材料382800.93元其中,生產(chǎn)嬰兒車耗用材料173262.30元.生產(chǎn)兒童多功能車耗用材料206354.94元,車間耗用材料1761.00元管理部門耗用1422.69元。
老師,請(qǐng)問員工入職不到一個(gè)月,干了21天,沒交保險(xiǎn),這個(gè)費(fèi)用怎么合理處理?作為工資嗎?這個(gè)要在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅申報(bào)工資嗎?能否稅前扣除?
你好,老師,請(qǐng)問。請(qǐng)問下我們有一單貨物是EXW出口的,國內(nèi)沒有支付運(yùn)雜費(fèi),現(xiàn)在開銷售發(fā)票,需要按照FOB價(jià)格開具,怎么開票,可以直接按EXW的出口價(jià)格開票嗎?
老師,收到不能抵扣的發(fā)票,可以直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請(qǐng)問公司購買的軟件系統(tǒng)10萬元,以后這個(gè)軟件不用了也賣不出去的,應(yīng)該怎么入賬
老師好,火車票計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 填列在增值稅申報(bào)表那一列?
老師,2023年4月28號(hào)成立的公司,最晚是要什么時(shí)間內(nèi)完成實(shí)繳
老師,我現(xiàn)在在工商系統(tǒng)做一個(gè)個(gè)轉(zhuǎn)企的業(yè)務(wù),我想問下這個(gè),“關(guān)于修改公司章程的決議、決定”,怎么寫
有文件規(guī)定說企業(yè)只能留多少備用金嗎?
老師 因?yàn)楣緞偝闪?想規(guī)范一點(diǎn),如何避免應(yīng)收預(yù)收 應(yīng)付預(yù)付 報(bào)表有負(fù)數(shù),
老師,我們開出的發(fā)票,前幾年的,對(duì)方已抵扣了,能退回紅沖嗎


.1月26日,用銀行存款支付廠部辦公室快遞費(fèi)500元及增值稅45元。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好 借:管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 不同問題請(qǐng)分別提問,謝謝配合