您好 請(qǐng)問(wèn)是要分別編制會(huì)計(jì)分錄么

1.1月25日,分配材料382800.93元,。其中,生產(chǎn)嬰兒車(chē)耗用材料173262.30元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)耗用材料206354.94元,車(chē)間耗用材料1761.00元,管理部門(mén)耗用1422.69元:記賬憑證編號(hào)411/2和412/2。2.1月25日.分配工資232545.72元,其中,生產(chǎn)嬰兒車(chē)工人47718.00元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)工人63621.00元.車(chē)間管理人員8589.24元,管理部門(mén)人員84781.98元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員27835.50元。記賬憑證編號(hào)42。3.1月30日,分配春節(jié)職工福利36500元,其中,生產(chǎn)嬰兒車(chē)工人7500元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)工人10000元,車(chē)間管理人員1000元,管理部門(mén)人員13000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員5000元。記賬憑證編號(hào)43。4.1月25日,提取現(xiàn)金1000元備用。記賬憑證編號(hào)44。
1.1月25日,分配材料382800.93元,其中,,生產(chǎn)嬰川車(chē)耗用材料173262.30元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)耗用林*206354.94元,車(chē)問(wèn)耗用材料1761.00元,管理部門(mén)莉用1422.69元:記賬憑證編號(hào)411/2和412/2。2.1月25日,分配工資232545.72元,其中,生產(chǎn)嬰兒車(chē)工人47718.00元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)工人63621.00元,車(chē)間管理人員8589.24元,管理部門(mén)人員84781.98元。?專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員27835.50元。記賬憑證編號(hào)42。3.1月30日.分配春節(jié)職工福利36500元,其中,生產(chǎn)嬰兒車(chē)工人7500元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)工人10000元?車(chē)間管理人員1000元,管理部門(mén)人員13000元?設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員5000元。記賬憑證編號(hào)43。4.1月26日.提取現(xiàn)金1000元備用。記賬憑證編號(hào)44。
1月30日,分配春節(jié)職工福利36500元,其中,生產(chǎn)嬰兒車(chē)工人7500元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)工人10000元,車(chē)間管理人員1000,管理部門(mén)人員13000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員5000元.
1月25日,分配材料382800.93元,生產(chǎn)嬰兒車(chē)耗用材料173262.30元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)耗用材料206354.94元,車(chē)間耗用材料1761.00元,管理部門(mén)耗用1422.69元.記賬憑證編號(hào)411/2和412/2。
1月25日,分配材料382800.93元,其中,生產(chǎn)嬰兒車(chē)耗用材料173262.30元,生產(chǎn)兒童多功能車(chē)耗用材料206354.94元,車(chē)間耗用材料1761.00元,管理部門(mén)耗用1422.69元。記賬憑證編號(hào)411/2和412/2。
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱(chēng)是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒(méi)有什么特殊情況?
公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)按照幾年攤銷(xiāo) 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄
老師請(qǐng)問(wèn)一下租賃發(fā)票,小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%啊,現(xiàn)在
我9月賬做賬發(fā)現(xiàn)第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒(méi)有繳納沒(méi)有計(jì)提,然后10月發(fā)現(xiàn)做在了9月賬補(bǔ)計(jì)提,當(dāng)時(shí)繳納發(fā)現(xiàn)有滯納金,計(jì)提沒(méi)有計(jì)提這筆滯納金30.92+40.02元,怎么平賬
給公司法人轉(zhuǎn)賬,備注借款,這是哪個(gè)總賬科目
老師,我們是建筑安裝公司,承接的設(shè)備維修的活,對(duì)方讓我們開(kāi)13%稅率的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以嗎?
老師你好,股東和法人完成實(shí)繳后能不能從公司賬戶(hù)借款用于公司經(jīng)營(yíng),年底歸還,還需要滿(mǎn)足什么條件嗎?

