你好,題目要求做什么么呢?

老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實(shí)際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么


老師你好 就是計(jì)算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅稅額
好的,接著計(jì)算發(fā)給你
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (200*4000+2000)*0.13=104260
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是39000
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 100*4000*0.92*0.13=47840
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是4520/1.13*0.13=520
老師,過程能不能發(fā)一下?
業(yè)務(wù)5可以抵扣消費(fèi)稅的90
業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是320
業(yè)務(wù)7福利費(fèi),普通發(fā)票不可以抵扣
業(yè)務(wù)8可以抵扣消費(fèi)稅的 250000*(1+0.2)*0.13=39000
業(yè)務(wù)9銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是50*400*0.13=2600
業(yè)務(wù)10普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
謝謝老師
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