你好需要計(jì)算做好了給你

編制以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄??
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
幫忙經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是2024年5月注冊(cè)成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤(rùn)表營(yíng)收收入年末314萬(wàn),2025年1月到10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入累計(jì)282萬(wàn),一般納稅人認(rèn)定是從什么時(shí)候開(kāi)始呢
老師你好,員工無(wú)償給公司使用私車,取得加油費(fèi)發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可,是發(fā)票已報(bào)銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報(bào)銷直接從賬上剔除?
請(qǐng)問(wèn)老師,我有近兩年的我審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)了電商會(huì)計(jì)實(shí)操課程,現(xiàn)在去面試電商會(huì)計(jì),即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會(huì)計(jì)最后可能會(huì)問(wèn)到什么問(wèn)題?又該如何回答呢?
開(kāi)一張52900的發(fā)票會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計(jì)算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開(kāi)票對(duì)嗎
9810 也是需要開(kāi)具的國(guó)內(nèi)段港雜費(fèi)發(fā)和國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票是嗎,港雜費(fèi)發(fā)票必須是要含稅率嗎?運(yùn)費(fèi)發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬(wàn)合法的拿到兜里不用繳稅,或者說(shuō)少納稅
多欄式明細(xì)賬是從第一頁(yè)的背面開(kāi)始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程


1借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品18000 -乙產(chǎn)品17000 貸原材料35000
2.借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品9000 -乙產(chǎn)品6000 貸應(yīng)付職工薪酬15000
3借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品1260 -乙產(chǎn)品840 貸應(yīng)付職工薪酬2100
4.借借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品5000 -乙產(chǎn)品3000 貸制造費(fèi)用8000
5.借庫(kù)存商品-甲產(chǎn)品33060 貸生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品33060
6.借應(yīng)收賬款44226 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入37800 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅37800*0.17=6426
7.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本33030/200*180=29727 貸庫(kù)存商品-甲產(chǎn)品29727
8.借待處理財(cái)產(chǎn)損益5000 貸營(yíng)業(yè)外收入5000
9.借營(yíng)業(yè)外支出3000 貸銀行存款3000
10借稅金及附加1200 貸應(yīng)交稅費(fèi)1200
11借營(yíng)業(yè)外支出400 管理費(fèi)用600 貸原材料1000
12.借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入37800 營(yíng)業(yè)外收入5000 貸本年利潤(rùn)42800
13借本年利潤(rùn)29727+600+3000+1200=34527 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29727 管理費(fèi)用600 營(yíng)業(yè)外支出3000 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1200
14利潤(rùn)總額是42800-34527=8273 所得稅是8237*0.25=2059.25 借所得稅費(fèi)用2059.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅2059.25
借本年利潤(rùn)2059.25 貸所得稅費(fèi)用2059.25
15借本年利潤(rùn)8237*0.75=6177.75 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)6177.75