發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資??56543.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 165.53 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 56377.77
老師我10月份工資計提了56543.3元,計提的時候記得是:管理費(fèi)用-工資,貸:其他應(yīng)付職工薪酬,這個56543.3元包括了165.53元的個人所得稅,到職工月發(fā)放工資的時候我的分錄充不平了,發(fā)工資的時候我應(yīng)該怎么寫分錄
老師,你好,我11月份的時候計提了工人的工資借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,12月的時候還是不會發(fā),要1月份的時候才發(fā)放,那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎?借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款(延期工資)。
老師,公司過年每人發(fā)了一千元購物卡我做在工資表內(nèi)了,12月計提的時候分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。這個月發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保) 應(yīng)交稅費(fèi),請問購物卡放哪個科目?
老師 計提工資時 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
老師 計提工資時 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運(yùn)輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗證賬戶打款0.01,計入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請問,每次月底做賬,本年利潤這個科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時間設(shè)置在哪里
哦好的,我才說我的分錄怎么不平
這樣就可以平的哦
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好