你好,業(yè)務招待費是指企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務的合理需要而發(fā)生的而支付的應酬費用。
業(yè)務招待費有什么科目比較好?如果是銷售部門的
業(yè)務招待費扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個業(yè)務招待費是專指銷售費用下的嗎,我們有銷售費用-業(yè)務招待費,還有管理費用-業(yè)務招待費,管理費用下的業(yè)務招待費也算在這個額度內(nèi)嗎
什么是業(yè)務招待費?怎么理解業(yè)務招待費,有沒有比較專業(yè)的說法?
老師,現(xiàn)在可以記管理費用-業(yè)務招待費嘛,不是說業(yè)務招待費今年有什么政策
為什么稅務的利潤表財報中銷售費用沒有業(yè)務招待費只有管理費用下面有業(yè)務招待費呢,我銷售和管理上面都有招待費怎么處理
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應付款,現(xiàn)在要沖減回來,應怎樣處理
請問老師個體跨區(qū)域開票,是不是不用考慮預交稅款的是?
老師外購商品用于直播間福袋贈送,需要視同銷售,要不要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細匯總的發(fā)生額有差異,會是什么原因?
住房公積金可以取出來嗎?
跟稅務師事務所簽訂的土增清算服務合同印花稅申報哪個稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報查詢里,看見提示有這個報表未申報(圖一),這個稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報表不是應該26年1月15日之前提交嗎?申報截止期是25年10月29日,然后我點了去申報,又出現(xiàn)了圖二的畫面。請問建筑工程公司是應該在10月29日前提交嗎?
單位買的汽車,用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款 長期應付款-上汽金融?
印花稅用計提嗎老師?還是直接計入管理費用
對方是小規(guī)模納稅人,我們開票給對方,不管是專票還是普票都得開13%的給對方對嗎
有沒有那種名詞解釋?
沒有的,業(yè)務招待費已經(jīng)是很通俗的解釋了