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Q

老師,因為有一些發(fā)票還沒收到,所以入庫時,計入暫估應付款,暫估應付款是必須在年底清掉嗎?還是每年匯算清繳票,收到發(fā)票都可以?

2021-11-15 13:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-15 13:07

您好,匯算清繳前取得發(fā)票就可以。

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您好,匯算清繳前取得發(fā)票就可以。
2021-11-15
貸:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) ?以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2021-06-23
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2020-05-08
你好,結轉了承諾需要調整。
2021-05-10
您好,暫估需要寫明細單位名稱。
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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