您好,匯算清繳前取得發(fā)票就可以。
老師您好,我19年有一筆暫估應(yīng)付款,到目前還沒(méi)有收到發(fā)票也沒(méi)有付出去,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師,2020年暫估運(yùn)費(fèi)(只是摘要寫(xiě)暫估,科目不用新增吧),借管理費(fèi)用-暫估,貸:應(yīng)付賬款暫估。2021.5.31前收到發(fā)票,是可以在2020年匯算清繳扣扣除的,是吧?收到發(fā)票的分錄?
老師,因?yàn)橛幸恍┌l(fā)票還沒(méi)收到,所以入庫(kù)時(shí),計(jì)入暫估應(yīng)付款,暫估應(yīng)付款是必須在年底清掉嗎?還是每年匯算清繳票,收到發(fā)票都可以?
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時(shí):借,庫(kù)存,貸,應(yīng)付~暫估,后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)成本,貸:庫(kù)存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
前年做了一筆發(fā)票未到,暫估入庫(kù)。去年沖減發(fā)票未到暫估入庫(kù),記入庫(kù)存,結(jié)果未收到發(fā)票。本來(lái)是去年應(yīng)該調(diào)整匯算清繳的,然后忘記了。像這樣子,是否可以直接在今年匯算清繳時(shí),直接填增?
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問(wèn)一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類(lèi)有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)收入5萬(wàn),包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車(chē)輛租賃給公司開(kāi)發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠(chǎng)房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開(kāi)票了,對(duì)方開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)算下來(lái)能加計(jì)抵減幾百萬(wàn),我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢(qián),平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒(méi)開(kāi)票,我8月份做了銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開(kāi)了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷(xiāo)售費(fèi)用1008借:銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問(wèn)一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買(mǎi)五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票不能開(kāi)公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒(méi)參與公司管理,現(xiàn)在開(kāi)始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅