你好; 你可以考慮下稅負率增值稅方面的。 不是收到馬上就認證 你可以等著有稅的時候認證去抵扣的;

老師你好,就是退稅申報,我們是月底把進項發(fā)票認證,同時開出了銷項發(fā)票,那么在下個月初申報的時候,就是已經(jīng)把這個數(shù)據(jù)申報了,那么如果下個月沒有進行退稅申報,是隔了幾個月在退稅申報,那后續(xù)申報后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師好,請問下進項發(fā)票什么時候認證比較好?是不是月初有票了就可以認證,不需要等到月底那幾天?謝謝。
老師新公司,目前這幾個月都沒有銷售,那個進項發(fā)票已入賬進待認證進項稅額了,當月要不要認證?還是等什么時候有銷售了再認證?
請問老師,上個月認證報稅的進項比銷項有多,這部分可以延續(xù)到這個月嗎?就是這個月不認證進項發(fā)票可以嗎?謝謝
老師好,請問我公司本月開具了發(fā)票,是不是在月底前要勾選認證進項發(fā)票?下月初勾選認證可以嗎?
老師好:年終獎單獨計稅嗎?
收到業(yè)務招待費的專票,無法抵扣可以直接進費用嗎,申報報表的時候進項稅額轉(zhuǎn)出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個人鋪租開具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個人所得稅?
請問老師,公司實繳注冊資本3000萬,現(xiàn)在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至海口公司。我們按照國外的客戶要求把貨物送到國外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運輸公司,而代理運輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報增值稅是免稅還是視同內(nèi)銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬???以后應該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
如果不考慮稅負率的情況下,系統(tǒng)是完全可以這么操作的是吧
你好; 是的。 可以操作的。 可以月初或者月末??