。借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
公司有一施工項目,我們是施工方,甲方代發(fā)了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在我們想從勞務(wù)公司,讓勞務(wù)公司開發(fā)票給我們,然后簽一個三方協(xié)議(甲方,施工方,勞務(wù)公司)約定勞務(wù)款(農(nóng)民工工資)直接從甲方代發(fā)?這種方式可行嗎?如果可行,我們的賬務(wù)怎么處理?
老師好,我們收到甲方工程款給甲方開了稅票,甲方幫我們代發(fā)工資,這個怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們給甲方轉(zhuǎn)賬2萬,讓甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,這個怎么做賬務(wù)處理啊
老師你好,我們公司提供農(nóng)民工工資表給甲方,甲方直接把工程款轉(zhuǎn)入農(nóng)民工名下,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我們是建筑勞務(wù)公司,甲方給我們開了農(nóng)民工專戶,給我們代發(fā)農(nóng)民工工資,這種到時我們公司給甲方開了勞務(wù)票收款怎么做賬呢
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?