同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)期初數(shù)一樣 期末是是累積下來(lái)的 不止是當(dāng)月
資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)是,期初數(shù)加當(dāng)月發(fā)生數(shù),二月的年末數(shù)又等于1月份的年末數(shù)加當(dāng)月數(shù)嗎,以此類推
您好!老師,請(qǐng)問(wèn)9月份建賬的培訓(xùn)公司,填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初數(shù)是不是都是填0(建賬那個(gè)年度每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)都是0吧?),然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)就要加上往期的,對(duì)嗎?可以說(shuō)下年初數(shù)和期末數(shù)的區(qū)別嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是不變的嗎?期末數(shù)是當(dāng)月加年初的嗎
當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)是不是年初數(shù)加上本月凈利潤(rùn)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表分兩欄期末數(shù)跟年初數(shù),期末數(shù)是每個(gè)月月末數(shù)據(jù),年初數(shù)是每年年初數(shù),一整年不變化?
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來(lái)固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過(guò)來(lái)嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營(yíng)租賃嗎
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測(cè)費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒(méi)有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
期末數(shù)是成立到現(xiàn)在為止的數(shù)據(jù)嗎
對(duì)的 這個(gè)就是累計(jì)的
那要看當(dāng)月應(yīng)付職工薪酬還有多少哪里看
同學(xué)你好 看余額就可以的
哪里的余額,,資產(chǎn)負(fù)債表能看出來(lái)嗎?我不做賬
利潤(rùn)表的工資是不是計(jì)提數(shù)
對(duì)的 是計(jì)提的數(shù)據(jù) 不做賬沒(méi)法看
那比如說(shuō)以往的工資都發(fā)完了就剩當(dāng)月的沒(méi)發(fā),那資產(chǎn)負(fù)載表期末數(shù)就是這個(gè)月的是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 可以這樣理解