同學(xué)你好 對的 這個(gè)期初數(shù)一樣 期末是是累積下來的 不止是當(dāng)月
資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)是,期初數(shù)加當(dāng)月發(fā)生數(shù),二月的年末數(shù)又等于1月份的年末數(shù)加當(dāng)月數(shù)嗎,以此類推
您好!老師,請問9月份建賬的培訓(xùn)公司,填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初數(shù)是不是都是填0(建賬那個(gè)年度每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)都是0吧?),然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)就要加上往期的,對嗎?可以說下年初數(shù)和期末數(shù)的區(qū)別嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是不變的嗎?期末數(shù)是當(dāng)月加年初的嗎
當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)是不是年初數(shù)加上本月凈利潤
2023年1月份資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是不是2022年資產(chǎn)負(fù)債表12月的期末數(shù)呀
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
期末數(shù)是成立到現(xiàn)在為止的數(shù)據(jù)嗎
對的 這個(gè)就是累計(jì)的
那要看當(dāng)月應(yīng)付職工薪酬還有多少哪里看
同學(xué)你好 看余額就可以的
哪里的余額,,資產(chǎn)負(fù)債表能看出來嗎?我不做賬
利潤表的工資是不是計(jì)提數(shù)
對的 是計(jì)提的數(shù)據(jù) 不做賬沒法看
那比如說以往的工資都發(fā)完了就剩當(dāng)月的沒發(fā),那資產(chǎn)負(fù)載表期末數(shù)就是這個(gè)月的是嗎
同學(xué)你好 對的 可以這樣理解