你好,只要一個季度不超過45萬就可以。
我公司是一家小規(guī)模納稅人,開了一個分公司,請問一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時,是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,但是找的稅務局代開的專票給的甲方,是不是不享受每個月銷售額10萬的免交增值稅的優(yōu)惠政策
我們是小規(guī)模納稅人,這季度開普票40萬,不能享受免增值稅政策了,但是還有一筆4萬的專票要開,是這月開還是下月(2021年1月)開合適呀?老師
1.一般納稅人不享受15萬元銷售額免增值稅的\'政策是嗎?2.現(xiàn)在附加稅中的教育附加,地方教育附加是收入10萬以下銷售額免嗎?還說15%?那一般納稅人也享受這個優(yōu)惠嗎?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額15萬是免交增值稅吧,那我們有一筆賣車的收入直接24萬,是不是不享受這個政策了
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務,內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務處理一樣嗎?可以進行商品的進項抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購置稅上面的名稱是另一關聯(lián)方的,這個是不是屬于代關聯(lián)方買車,支付的價款要掛往來吧
第一個問題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對企業(yè)有什么影響?第二個問題就是,一般人進項已經(jīng)抵扣,后來用于簡免集個,做賬做了進項稅額轉出,稅務局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因為是經(jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請發(fā)票提額可以嗎老師有沒有什么稅務風險
老師好,24年付給個人供貨商的采購款(對方開不了發(fā)票),做賬時計到預付賬款了,匯算清繳的時候調增了,那匯算清繳前是不是應該做分錄 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款?
請問股東個人之間股權平價轉讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導致我賬面進項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認證的時候就選不抵扣勾選?
那我公戶進來246400元,這個賬務怎么做
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費應交增值稅。
稅率是按照百分之一嗎?
對開票的話可以按照1%開票。
沒有開票
沒有開票的話也是這個稅率的。
那我結轉成本呢,是不是必須得有對方開的成本票才可以,
你的成本就是你的汽車作為固定資產(chǎn)折舊以后的剩下的金額。
我是賣車的,車應該是庫存商品吧
如果你是賣車的話,這些車的話,成本就是你們購車時候的金額。
那沒有發(fā)票怎么辦?
你如果買車的時候沒有發(fā)票的話,這個你就得多交稅了。
是不不能抵扣
對,不能抵扣你的錢所得稅