同學(xué)你好 你的問題是什么
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國外,這個(gè)月對方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對方由國內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對公戶,對于勞務(wù)公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過來,增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開始干的,這大半年時(shí)間,對方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒有收到錢,從這個(gè)月開始,對方每個(gè)月要求開具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請問,22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請問是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
如果 個(gè)稅計(jì)提多了,想算在下一次個(gè)稅里面 應(yīng)該怎么弄分錄呢
同學(xué)你好 這個(gè)沖減多計(jì)提的掛往來
還麻煩寫一下詳細(xì)的
1、紅數(shù)沖回多計(jì)提的個(gè)人所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬---工資 (紅數(shù)或負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 (紅數(shù)或負(fù)數(shù)) 2、在下月少計(jì)提個(gè)人所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬---工資 (按扣減上月多繳個(gè)稅后聽余額計(jì)提) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 (按扣減上月多繳個(gè)稅后聽余額計(jì)提)
好的 謝謝,我現(xiàn)在還沒有做發(fā)放工資和計(jì)提個(gè)稅的分錄, 工資表錯(cuò)了,10月份發(fā)了9月份工資,發(fā)給員工的工資里多扣了個(gè)稅費(fèi)用。 這個(gè)應(yīng)該怎么做呢?
就是做借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
是這樣嗎? 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 100 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)80 貸:銀行存款:80 多計(jì)提的個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)20 貸:其他應(yīng)付款20 下次發(fā)工資的時(shí)候再用來抵那里的個(gè)稅
對的 這樣做就可以的
好的 謝謝 小規(guī)模和一般納稅人的個(gè)稅,都是在應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎?還是有在應(yīng)交稅金里?
同學(xué)你好 應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交稅金是一樣的
好的 謝謝
滿意請給五星好評,謝謝
好的 上面那筆多計(jì)提的個(gè)稅需要附的原始憑證也是工資表和扣個(gè)稅憑證嗎
同學(xué)你好 對的 也可以不附的