同學(xué)你好 你這個分錄不平 你看看 都在借方

計提所做的會計分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
老師,會計分錄可以借管理費用,貸負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款嗎?沖其他應(yīng)付賬款
老師,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,還需要現(xiàn)金付嗎?
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應(yīng)付款嗎?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
老師,如果發(fā)票回來了,怎么沖其他應(yīng)付款呢?錢也是同一個人付的?
同學(xué)你好借費用 貸其他應(yīng)付款 之前是 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,其他應(yīng)付款的借方通常表示什么意思?
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款是負(fù)債類,借方表示其他應(yīng)付款減少即負(fù)債減少