同學(xué)你好 你這個分錄不平 你看看 都在借方
計提所做的會計分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
老師,會計分錄可以借管理費(fèi)用,貸負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款嗎?沖其他應(yīng)付賬款
老師,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款嗎?
暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,還需要現(xiàn)金付嗎?
暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應(yīng)付款嗎?
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi),勞動能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點(diǎn),也可以13個點(diǎn),9個點(diǎn),那開機(jī)械臺班租賃費(fèi)開幾個點(diǎn)?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
老師,請問下,選項A怎么理解,我認(rèn)為它應(yīng)該是屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)
老師好,請問一下,甲方把運(yùn)輸單據(jù)弄掉了。讓我們運(yùn)輸公司拿自己的銷售聯(lián)給他們,我們可以憑復(fù)印件和對賬單入賬嗎?我們是銷售方。不給原件別人不付款,這怎么辦?對方國企
老師,如果發(fā)票回來了,怎么沖其他應(yīng)付款呢?錢也是同一個人付的?
同學(xué)你好借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 之前是 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,其他應(yīng)付款的借方通常表示什么意思?
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款是負(fù)債類,借方表示其他應(yīng)付款減少即負(fù)債減少