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老師我們發(fā)工資用現(xiàn)金,但公司現(xiàn)在沒有盈利,給通過(guò)法人轉(zhuǎn),那我分錄是需要先借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款對(duì)嘛

2021-11-11 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 15:16

你好,你們有個(gè)人轉(zhuǎn)賬的證明嗎?如果有的話,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4145 追問 2021-11-11 15:32

我們用現(xiàn)金,老板借我門現(xiàn)金,我們給員工發(fā)工資也用現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:34

Na,那你們需要按你上面的做,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,庫(kù)存現(xiàn)金。

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快賬用戶4145 追問 2021-11-11 15:39

也需要先做一筆借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款是哪

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:40

是的是的,需要這么做的。

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快賬用戶4145 追問 2021-11-11 15:43

支付就借應(yīng)付職工貸庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)嘛

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:45

哦對(duì)的是的是這么做的。

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你好,你們有個(gè)人轉(zhuǎn)賬的證明嗎?如果有的話,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。
2021-11-11
您好,首先第一個(gè)問題,你最好用庫(kù)存現(xiàn)金取過(guò)度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個(gè)問題,不要忘記借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)計(jì)提,。
2022-05-30
同學(xué)你好,這個(gè)不能直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本;需要先錢還給法人,法人再將款項(xiàng)打入公戶,注明為投資款;
2021-08-04
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)直接做就行了
2021-12-15
你好,可以這么做的。
2021-04-06
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