你好; 不能的。10月開票? 10月做分錄處理。 10月 記得先把無(wú)票收入分錄紅沖掉??

老師,小規(guī)模的9月份收入未超45萬(wàn),已按無(wú)票收入(收入+稅金)分別做帳報(bào)稅了,但是10月又開發(fā)票了,發(fā)票可以附在9月憑證做附件嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月份開專票10萬(wàn),已申報(bào)了,現(xiàn)在要紅沖這張10萬(wàn)發(fā)票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算現(xiàn)在紅沖,也不需要改9月這筆開票收入對(duì)吧
小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅。1月份開了一張收入發(fā)票已入賬,2月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票公司抬頭開錯(cuò)了但金額是正確的,紅沖后重新開。那新開的的發(fā)票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入,還是直接把紅沖的發(fā)票和新開的發(fā)票放1月份憑證后面做附件?
老師,我的小規(guī)模,8月份收到了專票,我也入賬了,9月我讓對(duì)方?jīng)_紅換開了普票,我9月可要把8月做的一筆憑證做紅字?9月份再?gòu)男伦龇咒??發(fā)票金額一樣的
老師 請(qǐng)問(wèn)9月入賬的一筆發(fā)票收入把稅款金額入賬少了(小規(guī)模,在免稅政策內(nèi))同時(shí)現(xiàn)在這張發(fā)票也被紅沖作廢了,還需要在更正9月的記賬憑證后做正確的分錄然后再去紅沖這份收入嗎?還是說(shuō)可以直接紅沖9月的那筆記賬憑證收入呀?
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒(méi)有電子表格可以發(fā)我一下
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說(shuō)記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請(qǐng)問(wèn): 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒(méi)有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期,比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào),1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日,就是說(shuō)憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬(wàn)多,是沒(méi)有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?


老師,上月的無(wú)票收入已入帳報(bào)稅,這月紅沖是將上月的無(wú)票收入整筆分錄紅沖,再重新做一筆是吧,紅沖的跟重新做的分錄可以做一張憑證,然后發(fā)票附在后面嗎
你好;? 是的。? 因?yàn)槟?10月開的發(fā)票? 這個(gè)開票的分錄要在10月去體現(xiàn)。 而不是直接放9月去; 這樣 都不合理了。? ? ?10月開票? 10月做分錄處理。 10月 記得先把無(wú)票收入分錄紅沖掉??
那以后做無(wú)票收入時(shí)還是按正常價(jià)稅分離做,申報(bào)稅啊
你好; 正常做賬 ; 你無(wú)票收入和開票收入分錄是一模一樣的;? 你之前報(bào)了無(wú)票收入 就已經(jīng)報(bào)稅了? ?