可以的,這是先掛賬,是謹(jǐn)慎做法

以前年度企業(yè)收到的專項(xiàng)應(yīng)付款,付相關(guān)專項(xiàng)電費(fèi)支出等。支出電費(fèi)等支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運(yùn)行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費(fèi),借款收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費(fèi)等相關(guān)支出時(shí)是借:專項(xiàng)應(yīng)付款還是借管理費(fèi)用?貸:銀行存款。其實(shí)說白了是用借來的錢去沖以前的專項(xiàng)應(yīng)付款,可以嗎?
老師你好,我們公司捐出一筆扶貧款,錢已經(jīng)打過去了,捐款收據(jù)還沒拿到,可不可以先做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等捐款收據(jù)拿到了再做借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款?
老師好,運(yùn)輸公司車輛出了點(diǎn)事故,收到保險(xiǎn)公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營業(yè)外支出,收到時(shí)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
老師你好,請問之前做了,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本。那么股東轉(zhuǎn)錢還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 嗎,對嗎
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時(shí)做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
如果后續(xù)采用9810模式進(jìn)行免稅報(bào)關(guān)出口,不退稅,區(qū)別于0110報(bào)關(guān)退稅模式 發(fā)票這里是否還需要港雜費(fèi)?
小微企業(yè)需要滿足什么條件?
我代賬100戶以內(nèi),云星辰多少錢一年?
老師,我想問下,就是采購從公司借款幫公司采購樣品,然后后面怎么勛章沖減呢
老師,問下,員工個(gè)人部分的社保和個(gè)稅,可以直接進(jìn)利潤分配嗎
老師,請問檢測費(fèi)屬于加工承攬合同叫印花稅嗎,謝謝
老師,24年多計(jì)提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費(fèi)用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個(gè)小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來要我們給他開具2023年全年的水電發(fā)票,這個(gè)商鋪我們公司之前也確實(shí)收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開票給他嗎?
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)繳費(fèi)期限公告》【2023年第5號】的要求,具體內(nèi)容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎

