你好不扣除預(yù)交的全部的銷售額。

老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報預(yù)交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預(yù)交稅時候 還要補(bǔ)上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個表填這個補(bǔ)交的稅
老師您好,請問預(yù)交增值稅申報表上的銷售額是填寫開票的含稅銷售金額嗎,是預(yù)交
老師在預(yù)交增值稅的時候扣除了分包部分,在月報的時候需要在表格12欄填分包金額嗎?
有預(yù)增值稅,在申報的時候銷售額要填預(yù)交那部分的嗎還是填扣除預(yù)交的銷售額
房開老師 我們是預(yù)售階段 申報增值稅報表時候,需要填報稅額抵減情況下的銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結(jié)轉(zhuǎn)時候增值稅的時候再填報呢?
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


那預(yù)交那部分在申報的時候要填嗎,填哪欄?
一般納稅人在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
如果預(yù)交在9月所屬期但9月沒開票,10月開了。這種情況是不是有問題.影響申報。10月沒有申報9月的預(yù)交的稅
有問題的,你需要去更正上一個月的申報表。