你好,有銷項沒有進項,之前有留抵稅額嗎??
你好,老師,如果有進項,沒銷項,進項記到應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師
老師,你好,我們公司上個增值稅只有進項沒有銷項,怎么做結(jié)轉(zhuǎn),下個月有怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,有銷項沒有進項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,你好!銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進項大于銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
老師你好,沒有進項到月底銷項這么結(jié)轉(zhuǎn)
大額獎金如何合理避稅
以公司的名義買了房,通過銀行對公賬戶把房款100萬付給開發(fā)商,但是發(fā)票還沒有開,會計記賬的時候會計分錄怎么寫,備注怎么寫?歸入成本呢還是歸入費用?麻煩回答的詳細一些
老師,這個月有一個憑證的附件很厚,要裝訂兩本,所以這個附件是單獨裝訂的,單獨裝訂的憑證附件要算在憑證總冊總以內(nèi)嗎
公司經(jīng)營信息科技類的一般納稅人,員工吃飯采購蔬菜菜品可以開發(fā)票專用發(fā)票嗎?
問題1:取現(xiàn)備注備用金附件僅僅銀行回單可以嗎 問題2:個人貨款私戶轉(zhuǎn)給法人,法人又轉(zhuǎn)到公戶,已報未開票收入,最后客戶又說開票,是不是電子稅務(wù)局未開票收入在申報填負數(shù),對嗎,賬務(wù)怎么做分錄
老師,請問小規(guī)模增值稅季報,一季度開票價稅合計金額等于30元,是不繳納增值稅的吧?
老師好,保險公司給員工的賠償款,先通過我們公司轉(zhuǎn)給個人,然后保險公司再給我們轉(zhuǎn)賬,我們轉(zhuǎn)給個人備注什么呢?該這么做賬呢
老師您好,遞延收益可以根據(jù)研發(fā)進度確認收益嗎?還是必須等到驗收結(jié)束,進行結(jié)轉(zhuǎn)收益
系統(tǒng)未每月按時完成關(guān)賬及成本計算,這個結(jié)賬時間是月底31日嗎?
結(jié)匯時候 貸方外幣賬戶用的是哪個匯率
沒有留底的
你好,那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
那有銷項,有留抵,沒有進項呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好,有銷項,有留抵,結(jié)果是繼續(xù)留抵,還是需要納稅?
不用繳納的
你好,那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
上期留底的稅不用做分錄嗎?
你好,上期留底的稅,上期在?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額體現(xiàn) 這次抵扣了,計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方了啊?