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老師你好,有銷項沒有進項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

2021-11-10 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-10 16:25

你好,有銷項沒有進項,之前有留抵稅額嗎??

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快賬用戶8462 追問 2021-11-10 16:26

沒有留底的

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:27

你好,那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶8462 追問 2021-11-10 16:44

那有銷項,有留抵,沒有進項呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:45

你好,有銷項,有留抵,結(jié)果是繼續(xù)留抵,還是需要納稅?

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快賬用戶8462 追問 2021-11-10 16:48

不用繳納的

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:50

你好,那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶8462 追問 2021-11-10 16:54

上期留底的稅不用做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:55

你好,上期留底的稅,上期在?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額體現(xiàn) 這次抵扣了,計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方了啊?

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你好,有銷項沒有進項,之前有留抵稅額嗎??
2021-11-10
先計算出銷項進項差額 再做這個會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2021-11-10
學(xué)員您好全部入應(yīng)繳稅費未繳增值稅
2023-06-16
你好,這種情況的話,一般不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-10-25
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-12-23
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