你好,是的,實際收到貨物未收到發(fā)票的,可以先暫估入庫。
貨到款已付發(fā)票未到,怎么暫估入賬
購買易耗品,已付款貨物已到,票未到,, 已付款,貨物未到,票已到,都是做暫估? 會計分錄分別怎么做呢? 新增暫估科目應(yīng)該增加到那里呢
老師,你好,做外帳,采購貨款已到貨已到,發(fā)票未到,是暫估 入賬嗎?
老師,您好,固定資產(chǎn)貨已到票未到,是先暫估入賬嗎
您好老師 款已付 貨已到 發(fā)票未到 增值稅不是不能暫估 已付款已付貨款里面已經(jīng)包括增值稅了 暫估入庫 怎么做賬 收到發(fā)票后怎么沖減
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,