你好,之前的分錄是怎么做的?
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
你好,老師,我們之前支付某客戶購買的酒款及購買原材料利息費共7萬元,分錄掛:應付賬款 現(xiàn)在客戶來開發(fā)票,應稅勞務,這個我要怎么做分錄呢?
你好,老師,3月支付某公司購買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費41000元,未開發(fā)票,我記:其他應付-41000 現(xiàn)在這個客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶。客戶這個月付款了4468元??哿?332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應該怎么做賬啊 開票的時候:借:應收賬款7800 貸:主營業(yè)務收入6902.65 應交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù),我要怎么處理分錄呢
如果父母有4個孩子,2個孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分攤到每月50%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個孩子,卻不能一個填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設置二級科目還是設置輔助核算?
請問哪些科目需要設置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
你好,我之前的分錄是摘要 支付某某業(yè)務推廣費 借:應付賬款 貸:銀行存款
你好,買來的這些材料,借原材料貸應付賬款。
利息借財務費用貸應付賬款,這個酒是什么業(yè)務的?
你好,老師,但是對方開的發(fā)票名稱是,應稅勞務
誰?老吳是什么意思?他開的發(fā)票不對?
給你開的是維修勞務,加工勞務嗎?
你好,老師,之前產(chǎn)生的實際費用是支付一個業(yè)務推廣費和一個鋼材的利息費共70000元,現(xiàn)在他們開發(fā)票給我們名稱備注的是:應稅勞務,然后我不知道怎么做分錄了
退回去重新開這個應稅勞務不對。
這個勞務費要么是加工,要么是維修,或者是建筑勞務,這個勞務太籠統(tǒng)。
好的,老師,我退發(fā)票回去給他們
是的,你跟對方說重新開,讓對方給你開推廣服務的,全部都是開這個。
利息他開不出來,可以給你開推廣服務,或者是咨詢服務都行。