你好,以后還能發(fā)生嗎?還是實際業(yè)務(wù)就是800萬,如果實際業(yè)務(wù)只有800萬的話,按照這個800萬來做,你的合同需要修改補(bǔ)充一個。

老師你好,如果合同簽訂后沒有執(zhí)行,或者只執(zhí)行了一部分,那我的印花稅是按全額交還是不交?還是只交已執(zhí)行的部分?
老師,建筑施工行業(yè),印花稅是按照簽訂合同后15日內(nèi)按合同金額繳納嗎?另外如果結(jié)算后,合同金額和結(jié)算金額不一致的那一部分呢?
老師你好,建筑業(yè)按照項目核算,那么該項目簽訂合同交的印花稅是不是也要計入工程施工費用?
老師你好,如果建筑合同簽訂的金額是,10,000,000。但是,實際工程量結(jié)算只有8,000,000那我印花稅是要按簽訂時的10,000,000來交嗎?
請問老師,我們籌建期簽訂的工程承包合同,簽訂的金額是3000萬,但是實際按照進(jìn)度支付,還沒有達(dá)到3000萬,那么我們的印花稅是按照合同金額繳納還是實際發(fā)生的呢?
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負(fù)債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔(dān),這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進(jìn)項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進(jìn)項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
不是簽訂合同的時候以合同中注明的金額來繳納印花稅嗎?指先簽合同,后面才是實際施工,實際施工中可能就沒有那么多,但現(xiàn)在我要交印花稅,我要怎么來計算他的這個極速。
你好,但是你有實際的發(fā)生額不是嗎?你的合同和發(fā)票不一致,你不應(yīng)該修改一下合同嗎?
印花稅是不是應(yīng)該在合同簽訂的時間當(dāng)月要申報。
那么申報的情況下,我是一合同的金額來去申報,后期才會有實際的發(fā)生,而且實際的發(fā)生時間比較長。
那你現(xiàn)在是我有那個金額為準(zhǔn)來申報印花稅呢?
哦,印花稅你是按次申報還是按月申報?
我們是一般納稅人每個月都在申報。
每個月申報的話,這個月簽訂的合同,下一個月申報。
安你合同的金額來申報。
那這樣會造成多交印花稅呀
你們不可能每個合同都是多簽訂吧?
的一兩個可能是,但是你如果是下月開了發(fā)票,你下個月知道了,你根據(jù)你的發(fā)票來申報,就可以修改一下合同,做一個補(bǔ)充合同。
房地產(chǎn)企業(yè)的建筑一般都是兩年,或者三年或者更長的時間,那你不能讓我第二個月第三個月我就去修改合同吧。
那你可以在下一個合同里面少申報。